同学你好,贷方应该填工会资金结余。

个体户之前是核定的没做过账,现在10月变成查账征收了要做账了,银行存款科目初始化数据是不是填9月期末余额,金金蝶初始化累计借方余额 累计贷方余额 期初余额怎么填写呀 我把从开始到现在的银行对账单都打印了。怎么填呢
老师,我们是去年9月成立的公司,一直没有业务往来,也没有资金往来,今年1月才开始往银行存钱发放员工1月工资。我现在刚建账,想问下期初余额,我是不是什么都不用填,然后之间进行试算平衡?
老师,我想咨询一个工作上的问题,之前都没有编制库存现金日记账,现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账,怎么搞,例如职工借款给公司,打到公户付货款,在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员,因为那个职员是出纳,平常提现的款也过他的卡,现在是,银行存款那里记着应付,然后他转的款,又是库存现金转入银行存款,这样,银行日记账是平的,但库存现金始终是贷方有余额,是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员,然后再重现金日记账转入银行?那这样的话会不会重复记录,其他应付款了?有点蒙
老师,我新到了一个公司,这家公司以前没有会计,没有做内帐,新建账期初数据只有银行存款余额,两个应收账款余额,固定资产(21年买的一台车,现在每月需要还款),一家应付账款,我该怎么建账,不平衡的金额计入哪个科目?
工会的账平时都是做的银行日记账,今年在平台做,初始化里期初数银行存款填上年余额在借方,那么贷方应该填在什么科目里,这个初始化才能平衡,工会资金结余?
老师,今年的年终奖可以明年1月份计提和发放吗?
=IF(VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)=0,"",VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)) 哎我拖出来是ref 为啥呢
老师有张材料发票,供应商6月份开具的,企业已经做了抵扣,现在采购发现有问题,做了红冲,账务处理要怎么做
老师,物业公司新建的洗车房已经建成功了且投入使用了,现在需要给对方付款,我们应该怎么做账合适
老师你好,公司开一个快手,有个网商银行线下有一个对公账户,但是收款的都是在网商银行这边,那这边付给他个人的,但是他们都不开票回来,那这个数据怎么弄?,我们有付款也有收款个人的,他们不开发票了
老师视同销售会计分录
老师,我们公司帮人家管理种植园区,现在要开日常养护及设施维护劳务费,开票大类选什么
用友固定资产做了删减,结不了账,提示没有做折旧,但是里面现在没有固定资产了
老师,什么是中台,好像很多公司都说什么中台的?
老师你好外面欠我们的工程款好多年没给产生利息了,他让我们给他开专票体现利息字样怎么开啊,能开吗