同学你好,贷方应该填工会资金结余。

老师,我们是去年9月成立的公司,一直没有业务往来,也没有资金往来,今年1月才开始往银行存钱发放员工1月工资。我现在刚建账,想问下期初余额,我是不是什么都不用填,然后之间进行试算平衡?
老师,我想咨询一个工作上的问题,之前都没有编制库存现金日记账,现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账,怎么搞,例如职工借款给公司,打到公户付货款,在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员,因为那个职员是出纳,平常提现的款也过他的卡,现在是,银行存款那里记着应付,然后他转的款,又是库存现金转入银行存款,这样,银行日记账是平的,但库存现金始终是贷方有余额,是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员,然后再重现金日记账转入银行?那这样的话会不会重复记录,其他应付款了?有点蒙
老师,我新到了一个公司,这家公司以前没有会计,没有做内帐,新建账期初数据只有银行存款余额,两个应收账款余额,固定资产(21年买的一台车,现在每月需要还款),一家应付账款,我该怎么建账,不平衡的金额计入哪个科目?
工会的账平时都是做的银行日记账,今年在平台做,初始化里期初数银行存款填上年余额在借方,那么贷方应该填在什么科目里,这个初始化才能平衡,工会资金结余?
根据科目余额表,已经填写了对应的数据,生成账套的时候,提示初始数据不平衡,看了下,只有本年利润数据没有填写,这个怎么填,初始数据里本年利润期初余额方向是贷,但是我的科目余额表里的本年利润是在借方,在初始数据里,本年利润应该怎么填写数据
老师,我们把货车卖掉了,原值是94247.79元,之前一次性计提了折旧86171.19元,后面就再也没有计提折旧了,然后就卖掉了,那我借:固定资产清理(原值-折旧)这个折旧是86171.19元吗?还是贷:累计折旧86171.19
开红字发票,选择开票有误还是服务中止? 25年12月开出4万蓝字发票应收帐款,现在这比业务取消了
老师好,衣柜加工厂,刚开工快一个月了,内账怎么做,可以像流水账一样,进出账,要用哪种电子表格模板,模板在哪,谢谢
股东撤资,小企业会计准则,现金流量表应写到哪
老师您好,我明天要接手一家小型微利企业的高新企业,他一个月有 100 多张凭证,然后主要是做购进仪器,把仪器组装卖出去的。这种公司我应该要注意哪些东西啊?注意哪些事项会比较好?因为马上要进行企业所得税汇算清缴了。主要是商贸,也是高新,没有自主研发,做研发辅助账,享受高新企业加计扣除,有什么风险?请您一一说明,谢谢
老师,请问公司25年一整年都没有经营业务,但是之前还有待摊费用,25年每月账上都进行了摊销,汇算的时候这个待摊费用可以税前扣除吗?
老师请问,公司代付的款项,但又收到对方的发票,这个发票怎么入帐。
拿营业外收入冲自己成本怎么做账
老师您好,我想问一下个体户是不是汇算清缴是不是只需要做个人经营所得,有一个预缴纳税申报这个是什么意思需要做吗
请问,个人所得税手续费退回如何操作?