你好,以前年度的进项税已认证但没入账,今年补做入账处理 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目

老师,请问一下,有一笔去年12月进项税11.75元于今年1月税期前已认证,但发票报销实际在1月份,这样账上的待认证进项税与实际认证的金额有差异,怎么处理?
老师,去年年底的进项税已认证但未入账,今年如何做账务处理
老师以前年度的进项税已认证但没入账 今年怎样入账
老师以前年度的已认证的进项税额需要做转出,金额不大,费用计入今年可以吗?不需要通过以前年度损益调整吧
老师 我是一般纳税人,今年没有收入,但是有一些进项发票,今年暂时没抵扣,我怎么做账? 我也没认证 我需要先认证吗? 账务处理借贷。
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
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老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
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这样做账面进项税额全年累计数就会和报表不一致
你好,之前没有入账,之前账面少了申报表多了 现在补入账了,那账面进项税额就增加了,这样才可以做到账面整体和申报表的进项税额一致才是啊