你好,那您不需要认证等抵扣时再认证。现在进入待认证进项税额就行了。
老师,我公司是一般纳税人,前半年可能都没有业务需要开9%的发票,但是现在买材料有13%的进项税票,我可以先不认证,到开票出去的时候需要抵扣再认证吗?
我是一般纳税人 收到一张进项发票,已经支付钱 但半月没收入, 进项怎么处理?借贷是什么,后期要是抵扣我怎么借贷, 本月我要认证这张发票吗?
老师,一般纳税人,2022年进项税抵扣,但是成本没有入账,今年2023年收到发票,账务如何处理
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
老师 我是一般纳税人,今年没有收入,但是有一些进项发票,今年暂时没抵扣,我怎么做账? 我也没认证 我需要先认证吗? 账务处理借贷。
老师您好,适应能力强跟谁都能相处是什么意思
您好老师 目前公司只有工资与差旅费 是不是报税(电子税务局里面的企业所得税季度申报)( 如图3里面的营业收入与营业成本) 这个二个项目都是填利润表里面的0(如图1) 这样对不对(都是填利润表里面的)?
你好,我今天在核对往来的时候发现一张2022年的发票没有入账,是购买原材料的,这个原材料还能入原材料么?要如何做账
个人租车12000的租车协议,是要先减800元。 还是不含税价格减了不含税乘以20%
老师好,我们公司在外面开来3个点的专票,对方跟我们要5.5的税点,这个合理吗
A公司和B公司是关联公司,我公司向B公司采购货物,支付方式为,我公司支付30000元给A公司,A公司作为承兑人出具商业承兑汇票,票面金额为31000元,差额1000元为返利,请问这个业务分录怎么做?
老师,企业租入一年以上的土地使用权如何账务处理。
老咨询下,公司是小规模纳税人,第三季度不含税开票金额是311万,10月份开始要申报第三季增值税和附加税,有啥注意点,开票金额远远超过30万 存在什么税务风险不呢
老师,应发工资是6500,社保合计575.12,公积金350,中秋补贴206.18,个税23.43。实发5757.63。公司说中秋发200元过节费,按税后200给到我们,那税前的206.18,是怎么算出来的?
如何在新版电子税务局变办税人
1明年还能认证吗?认证有时间期限吗? 2比如有一张服务费 这个月做账: 借 管理费用-服务费 借 应交税费-待认证进项税额?? 贷银行存款 3等明年需要认证的时候,我勾选了认证, 账务处理借贷是多少,全套借贷是什么。
你好 1可以 没有 2对 3借进项,贷待认证