同学你好,建议简化操作,只修改利润表,收入成本都同时增加2000万元即可,对其他都不影响。
老师,我现在遇到一种情况:公司一般纳税人,是建筑装饰设计工程公司,有不开票收入,发包方把工程款打到我们公司一般户又不让开发要,而且把百分之九的税从工程款扣除掉,我要求老板要按不开票收入申报增值税,老板说他亏大了,对方已经把税款扣了,现在还要报税是不可能的,像这种情况如果不报税,税务后续查后果到会怎样?我要怎样处理这种情况,我才可以避开风险?
老师你好,最近稽查局查到我们公司有个工程项目合同价3690万,2018年4月开工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月开始就是查账征收,然后公司在18年确认了2290的开票收入,已经核定缴纳税款,19年之后确认了1230的开票收入,成本19年之后确认了2300万,甲方给公司审计收入算3520万,还有900万收入甲方不认,现在正在走官司,这个项目公司是亏损的,现在稽查局说我们19年后多确认了成本几百万,但是公司现在就是19年确实发生2300万成本,甲方只认收入1230,还有900万甲方不认,这900万正在打官司。现在税务就说公司应该按照1230万收入比例的结转,剩余的等甲方认了900万在结转,现在问题是这个钱公司不一定要得回来。这个情况怎么处理呢
老师请问一下政府需要申报项目,然后要求公司按照正常情况处理增加营业收入2000万元,这种情况以后稽查了会计有影响大,这怎么避免呢
老师,我们公司项目上有一些小时工,有时候这个月有活,他们就在这里,没活就去别的地方,一直都是按照正常正常工资薪金申报个税,没缴社保,没工资的时候,有时候零申报,有时候改非正常状态,然后个税系统就会出现有的收入累计了,有的收入没累计,这种情况下如果个税少扣了,汇算清缴时这个人离职了,少扣的部分是不是要我们补缴?然后这样做我们是不是有涉税风险,怎样做比较好呢?
你好老师,我们是一个电力公司,一般纳税人,去年9月份从别的公司买过来后重新更名了,现在的一个问题是我们的增值税收入和企业所得税收入的全年累计额对不上,因为企业所得税是按照新公司后的营业情况申报的,而增值税是系统的自动累计,请问这个有关系吗,要怎么处理呢?
和个人签约款打给个人名下个体工商户发票应该谁来开
我们是装修公司,有客户在银行申请的装修贷款,银行给我们公司的法人打电话核实问客户是不是在我们公司有装修,把装修款打到我们公司了?银行回访核实时打的我电话了,银行问我是法人吗,知道这个事吗?我说知道!然后银行就说好那已经和法人核实过了!我们老板故意留的我电话,实际上我只是会计,不是公司法人,那客户这个装修贷还不上了,我以后会有连带责任吗
库存商品是设置二级科目还是设置辅助核算?
请问哪些科目需要设置辅助核算的?
老师,上面这个是我自己写的,如果有25%的税,请问分子还要不要再乘个(1-25%)
主要从事打包邮寄 这个是属于收派服务吗 增值税是否可以简易计税3%呢
怎么查公司需要给员工报销多少钱?应该是欠法人多少钱的意思
老师,汽车4S店,A公司调车销售给B公司,下个月B公司又把这几台车销售给A公司,这样可以吗
老师,你好,12月份筹建期实收资本收到了200万元,1️⃣月份没有实收资本发生额,填试算平衡表要不要把12月份实收资本挪到1月份试算平衡表的期末余额里面?
员工借款挂其他应付款超过一年不还,会有什么税务上的风险?
那税款呢,有增值税和企业所得税呢
怎么处理县领导和税务局的局长与公司已经开会很多次了,讲在第三季度必须达到2000万元的营业收入,目前公司的小规模,老板又不愿意弄,又没有多少资金周转,突然增加营业收入2000万也是要交不少税款呢,这怎么操作才不会被稽查呢,税务也是说了可以让我抵扣1700万的成本,按最少300万来交税款,我们公司目前农产品有一部产品是免税的,如果增加营业收入后就变成一般纳税人了,后期税负有点大。
同学你好,税款不变。目前是小规模的话,达到2000万元,那就要变为一般纳税人了,农产品可以申请免税,也就不用缴税了。
加工产品销售要交增值税哦
同学你好,如果是加工产品的话,就需要缴纳增值税了。如果只看资产负债表,也关系不大,如果把财务报表和增值税申报表一起看,或者让提供纳税证明,那就不行了。最好还是按实际报表处理比较好。
对要实际报表来要纳税款的呢申报
同学你好,那就正常申报,正常提供报表就行了,这样就符合要求了。