借银行存款科目, 贷记应交税费——应交增值税(留抵退税)科目

收到增值税留底退税,应如何做账务处理
增值税留底退税,收到的税务退回的留底税怎么做账
增值税留底退税,收到的税务退回的留底税怎么做账
老师!收到增值税留底税额账务处理怎么做?
请问老师,收到增值税留底退税,怎么做账务处理?
老师,这个亿企代账里职工参保信息里有王猛,社保费申报里没有
季度报表中应付工资那块,第一行第二行填数时候,填去年的数么?还是一个填2025年的?
老师,这个个税的专项扣除,如果每一项都有,那我填上专项扣除的话,是每个月都有这个专项扣除可以抵扣吗,还是一年就抵扣一次
朴老师,电商平台报送新规从什么时候开始报送?25年10月?各平台都是以结算的时点来报送收入?
老师:老板要办贷款,要重新编制资产负债表和利润表,这两张表的勾稽关系要怎么把控,谢谢老师
老师25年4月房东拿了24年的租金发票过来,24年前任会计也没入帐,也没有对应这发票金额的支付凭证,没有合同,我接过来要不要入帐?
公司的工商档案信息是什么?
12月工资是次年1月发放还是当年的12月31日前发放?
银行档案资料管理有什么规定类型有什么限制到期一般怎么处理
老师你好,有一家公司的账移交到我这边来做账,根据对方移交的科目余额表录入初始余额,录入后发现利润表和对方的利润表的财务费用不相符相差1.89元,问题出现在哪里呢?谢谢
老师,软件里没有这个科目,
借银行存款科目, 贷记应交税费——应交增值税进项税)科目 这个也是可以的
谢谢老师
不客气,学员,祝你工作顺利