你好,学员,这个题目不完整
从红河公司购入 A 、 B 两种材料,增值税专用发票上列示, A 材料的买价为10000元,增值税为1700元, B 材料的买价为20000元,增值税为3400元,款项尚未支付,材料尚未入库。 3.车间及行政管理部门领用各种材料,其中生产甲产品领用 A 材料12000元、 B 材料9000元,生产乙产品领用 A 材料8000元、 B 材料21000元,车同管理部门领用 A 材料2000元,行政管理部门领用 B 材料6000元。 4.以银行存款支付本月水电费共计8000元,其中生产车间耗用6000元,行政管理部门耗用2000元。 具体见图,谢谢老师!!
一、资料:东方有限责任公司12月发生以下经济业务。 1.从银行借入短期借款100000元,已存入银行。 2.从红河公司购入A、B两种材料,增值税专用发票上列示,A材料的买价为10000元,增值税为1300元,B材料的买价为20000元,增值税为2600元,款项尚未支付,材料尚未入库。 3.车间及行政管理部门领用各种材料,其中生产甲产品领用A材料12000元、B材料9000元,生产乙产品领用A材料8000元、B材料21000元,车间管理部门领用A材料2000元,行政管理部门领用B材料6000元。 4.以银行存款支付本月水电费共计8000元,其中生产车间耗用6000元,行政管理部门耗用2000元。 5.销售甲产品20件,售价每件4000元,款项尚未收到。 6.以现金500元支付销售上述产品的运费。 7.分配本月工资费用,其中生产甲产品工人的工资为30000元,生产乙产品工人的工资为20000元,车间管理人员的工资为4000元,行政管理部门人员的工资为6000元。 8.计提本月车间固定资产的折旧费为8000元,行政管理部门的折旧费为4000元。 9.计算并结转本月发生的制造费用,按照生产工人的工资为标准进行分配。 10.以银行存款支付产品的广告宣传费2000元。 11.本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收入库,结转完工产品成本。 12.结转当月已售产品的销售成本,甲产品的单位生产成本为1200元。 13.计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。 14.结转当月的损益。 15.按利润总额的25%计算应交所得税 ,并予以结转。 16.计算净利润,结转本年净利润。 17.按净利润的10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投资者。 18.将利润分配其他明细账户余额进行结转。 要求据此编制会计分录,若涉及明细科目请在会计分录中进行反映。
1.根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录:(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用占6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚末支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到。
1.根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录:(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用占6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚末支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到。
根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用品6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚未支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到
老师我们24年暂估成本入账93万,后来补开成本41万成本发票,剩下的52万没发票补交了企业所得税。这52万成本没开发票进来怎么调账
民办非社会组织学校,需要做工商年检吗
电费43272.28,主营业务成本2833462.13,问电费占总成本比例是多少,该怎么算
一个公司45万的污水处理改造工程项目是否必须进行工程竣工审计?有何依据?
我看到一个分录是这样借:主营业务成本 贷:应付账款 应交税费 这样对吗 跟我们学的借:主营业务成本 贷:库存商品 矛盾吗
已认证的专用发票销售方开错整票红冲,收到红字发票要怎么进行账务处理
老师我们工商年报时,企业的实缴出资时间写啥
公司依据经营计划申请了资金,总部已业务名义打款,因为打款较晚,之前已用公司账户余额支付。目前没有其他花费,利润比较大,因为不是真正的利润,不想缴纳这么多,未来几个月要正常支付费用,计提什么费用比较合适呢?小企业,一般纳税人
老师,公司项目投资款单独核算,但是需要从公司公户上支付相关费用,会计凭证怎么做
老师,请问企业由生产型变更为贸易型了,之前的原材料要怎么处理呢,调整为库存商品吗