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我们总公司和业主签订建筑总包合同,但实际是叭该项目划给分公司建设,现在总公司开具了1000万元发票给业主,但实际进度款只到了700万元,这个我分公司账务怎样处理呢? 借:其他应收款——总公司700 应交税费——增值税1000/1.09*0.09 贷:合同负债

2022-09-12 20:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-12 20:32

首先啊,这个总公司这边已经收钱了,对不对,但是分公司没收到,放到其他应收款没问题,那你这里账务处理没问题正确的呀。

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相关问题讨论
首先啊,这个总公司这边已经收钱了,对不对,但是分公司没收到,放到其他应收款没问题,那你这里账务处理没问题正确的呀。
2022-09-12
不对,你那个合同履约成本用错了,就你开发票出去,你不应该放到合同履约成本,而是应该放到工程结算。
2021-06-24
你好学员,这个可以的,实务中很多的
2023-08-20
同学你好 借主营业务成本119600 贷银行存款116012 贷应付账款3588
2021-01-04
同学你好 这个20万有发票吗
2020-11-03
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