同学你好 对的 是这样

老师,早上好!申报增值税时,发生的未开票收入,应征销售额是总的金额,然后下面分别是专票销售额,其他发票销售额,这个未开票收入要填进其他发票销售额里吗?
老师好,之前我公司申报印花税都是按开票金额来报的,上月有开收据的收入,用一并申报印花税吗?未开票收入也入账了。
老师,我把上个月未开票收入,这个月在未开票收入申报表填负数冲回,可是申报表显示未开票销售额累计数不能为负
一般人,之前有未开专票收入,已经交了税,后来开具了发票,再申报税的时候,纳税报表中的增值税专用发票销售额栏是不是把之前未开专票收入的金额减掉
申报印花税时,上个月有之前未开发票退货销售商品的业务,是不是申报是上个月开票销售收入减去未开票收入退货销售的金额啊?(之前未开票收入已经申报)
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
那请问老师印花税现在是自己按次申报还是季度申报啊?
这个得看税局核定
电子税务局里税种认定信息里查到是纳税期限为季,是不是就是按季度申报?
同学你好 对的 按照季度申报