同学你好 银行存款不用负数
老师,代管资金的核算收到时做借:银行存款贷:其他应付款。用代管资金支付费用时借:其他应付款,贷:银行存款。可以吗?像这种预算会计要做没?因为去年我们也这样做,取账簿数时出现了其他应收款的余额
老师问一个问题,代管资金的核算收到时做借:银行存款贷:其他应付款。用代管资金支付费用时借:其他应付款,贷:银行存款。可以吗?像这种预算会计要做没?因为去年我们也这样做,取账簿数时出现了其他应收款的余额
老师,问一下,预付账款这个科目,调账时,可以用借方红字吗? 比如,我前期,有个业务,我再充值时,借方:预付账款 贷方:银行存款,再退回钱时,我可以向如下这么写吗?借方:银行存款 借方:预付账款(红字)
老师好,有一笔供应商打款的账号错误退回分录,做错银行存款,贷应收账款。月未的时候调整科目到应付账款冲平,这样做可以吗
老师我在做账时 销售退回 红冲时 银行存款也可以像其他科目一样用负数表示吗
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
你好,老师,请问下这个人所得税,自已申报和公司申报,有啥区别
老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?
固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧,那汇算清缴的时候,需要把原值和折旧加回去吗?
老师,1月支付的费用,做了长期待摊分录,可以在1月做摊销吗?
老师,城镇土地使用税计税依据是什么来的
老师,请问我这样做对吗,感觉做错了
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
老师,新版电子税务局里面,怎么查去年一整年交了多少税款?就是工商年报里面的应纳税总额要在电子税务局里面怎么快速统计?
老师库存商品也不可以用负数是吗
这个可以用负数的
老师正常战鼓处理时库存商品是用正数比较标准还是负数
这个没有规定 反正余额不能是负数