你好,你看下你的存货少了吗?
给别的公司付预付账款,这个公司之前有欠我们款,之前做的是应收账款,现在要冲掉怎么做分录呢?
之前付给别的公司的款搞不清楚付了什么款了,没有票,账上一直挂着预付款,现在我要怎么平掉呀
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
老师,您好,账上显示应付账款是-790,但这家公司发票都给到了,现在怎么冲平掉呢?之前可能是应付预付,应收预收搞混了
个体工商户,在没有成立对公户之前,一直都是老板卡收款付款,付款都是现金价对方没有成本票给,这样后续成立对公户了,之前那些账要怎么平掉,钱已经采购货款完了,如果没有发票是不是一直挂着老板欠公司的?
企业涉及跨境提供技术服务,国内购进材料卖到国外,国内购进材料加工后卖到国外,那么出口退税这块,销售还区分免退税和免抵退税吗?
请问老师,材料入库,假如3月5号入了40吨,3月10号又来了50吨,3月末都没有开发票,3月末暂估了40吨,4月收到发票时是90吨,那入库单怎么开?(3月已经开了40吨的入库单,)
老师冲减去年收入和成本怎么做分录?去年分录借应收账款80000贷主营业务收入75000借主营业务成本65000贷库存商品65000
【中国农业银行】尊敬的××,您尾号为的账户与深圳前海微众银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为350000.00元,周期扣款限额为350000.00元,合约到期日为2035年05月13日。业务编码:2061960920。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。已经还清贷款,收到这样的信息需要做什么?有什么影响吗?
老师:对外投资有分红500万,汇算清缴,需要填什么表,填哪一列哪一栏?
老师您好,母公司上个月采购60万块钱电芯,业务给子公司做了,然后销售要把母公司电芯再以购入价60万卖给子公司,老师这种我开票有风险吗?允许这么操作吗
老师好销售自己使用过的固定资产备注栏有要求备注吗
给员工宿舍 交房租 交三个月一共3000 一个月押金1000 譬如2月付款 3月收到发票 用公户打给员工员工去交款 要怎么做账
公司国内采购材料加工后卖到国外,属于免抵退税,比如公司购买a材料用于国内销售,购买b材料加工后部分用于国内销售,部分用于国外销售,公司当月一些管理费用专票,计算退税相关的税额时,是整体计算还是只挑选b材料计算
利润表中管理费用下面的研究费用科目因为工作中账务处理并没有用到这个科目,所以利润表中不会带出来研究费用的金额,这个研究费用实际上是研发支出的金额,规范来说我做的利润表没有研究费用是合规的吧?如果高新部门要求利润表中反应出这个研究费用的金额,是不是可以手填进去?税务季度财报和年报都可以手填进去吗?
要是你的存货少了的话,借库存商品贷预付。
不是,我们是服务型企业的,就是应该之前是调对方的设备租金这种,付款了没有给我们开票,现在也对不清楚是什么明细来了,我怎么平掉账啊
你好,如果是当年的,借主营业务成本贷预付账款。
是跨年的,借以前年度损益调整贷预付账款, 借利润分配,未分配利润贷以前年度损益。
小企业会计准则不是不通过以前年度损益调整吗?但是没有明细也没有票哦,直接根据流水入账,挑出来不做成本没有风险吗?
好,那就用利润分配,未分配利润来做。