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老师好,去年11月印花税未计提但已缴,导致现在应交印花税余额差50元,我可以直接计入本月的税金及附加吗?

2022-09-13 14:52
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-13 14:53

嗯嗯,可以的,就那样处理

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嗯嗯,可以的,就那样处理
2022-09-13
你好,借应交税费贷银行存款是这么做的吗?
2021-01-07
您好 可以把原来的红冲 然后重新计提 也可以补计提7角
2024-06-25
你好   借应交税费-应交印花税贷以前年度损益调整    借 以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税  结转以前年度损益调整余额到 利润分配-未分配利润去   
2021-03-09
你好,电子税务局我要办税里面有一个证明开具,在这里面找完税证明就可以了。
2024-07-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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