你好,按照票面的金额乘以9%底裤。

请教老师,公司是做系统集成服务的,进项票都是笔记本电脑、服务器硬件13%的增值税专用发票,项目实施过程中会使用到这些设备,给客户开专票时只有6%的技术服务费,这样会有什么税务风险吗?是否可以正常抵扣,企业所得税是按照什么方式计算呢?
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师,我公司承接的养护服务项目,给甲方提供的发票是6%,养护过程中涉及到补苗,收到农产品发票按9%抵扣还是6%抵扣?
老师,公司是做园林绿化施工的,收到一张电子普票苗木发票,一张发票上面带有免税和带有税率的发票,因为是老项目,苗木发票不抵扣的,开除单位是***园艺场,单位是一般人纳税人性质,不过有在税务局有备案,自产自销的农产品实行免增增值税,苗木属于农产品就可以开免税发票,可他一张发票又有开了带税率的发票,对方给我讲还必须这么开,这种有没有涉税风险呀?
首选我这个是一般人的商贸公司,他们家是目前现在就涉及的比较多,平常13个点的专票也会开。现在目前增加了生蚝的销售和肉类的销售,但是生蚝的供货商是一个养殖户,他没有办法给我这个一般人提供发票,但是他开出去要开9%的发票,首选这个怎么抵税,其实,现在是开出去的肉类的发票有免税的还有9%的,开进来的肉类的也是一样,有免税的有9%,我之前对政策不是很了解,给这个一般人做了增值税的进行税额抵扣备案,导致他现在开进来的农产品9%的专票也没有办法进行抵扣了,这个我要去税务取消,但是现在遇到的问题是,像生蚝没有办法给开发票的我怎么进项抵扣,还有就是开进来的免税的和3%的怎么抵扣,这种的还需要在备案吗,还是在电子税务局系统直接认证就行,还有就是账务处理的分录,
发票章丢了,怎么办呢
老师,小规模还能开1%的发票吗?建筑服务的
老师,请教你个问题,就是公司对公户转账456800元到一般户,然后老总个人账户转账70000元到一般户,再重一般户转账到老板娘个人账530000元,平时对公户转账到老板娘账户因为老板娘平时垫付款我做的其他应付款,但是老总没有转过,现在我怎么记账呢
老师你好,请问我扣的增值税里面,没得教育附加和地方附加,就扣了“城市维护建设税”57,这个正常不?
老师,您好 离职赔偿多少钱以内不用交税?广州市的
想问报销正常流程应该是什么,经办人部门领导会计财务主管分管领导社领导对不
请教,酒店施工,有材料费,有人工费,施工方给酒店开施工费,应该开什么发票?
在大部分国有企业中,绩效奖会计入每年的社保基数里面吗?社保基数通常是按基本工资的合计数来做基数吗?
老师好,麻烦问一下酒店住宿1月份需要缴税1万,收到3万的进项税,抵扣多少合适呢?税负率怎么算?
增值税是怎么计算的,如何控制能少交点增值税
我之前按6%抵扣了,怎么办
你好,现在补上可以,或者是修改之前的增值税申报表。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。