你好,计算原材料的成本的话,您是直接销售的原材料,那就直接借其他业务成本贷原材料,借应收账款,贷其他业务收入,贷应交税费。

上月购原材料作了分录借:库存商品 贷:应付账款结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 现在老板要求调出来当材料出,做去其他业务收入,请问冲红分录怎么写,转换成售材料的分录怎么写,谢谢
老师。购入原材料,领用材料需要结转成本吗?怎么账务处理?麻烦帮写下分录。谢谢
卖出原材料和结转原材料的成本,怎么写分录呢,谢谢
老师,购入的原材料转卖出去要怎么做分录?转卖的原材料要由库存商品结转至当期主营业务成本吗?
原材料结转成本会计分录怎么写
刚入职一家一般纳税人工厂,需要老师指导一下做账和报税流程,新工厂1月份做零申报
老师,我公司托养B公司的怀孕羊,托养3年,每年支付管理费,3年后还托养时,同等的怀孕母羊,这个怎么账务处理
老师,个体户要提交营业账簿印花税吗?
老师,你咋听不懂呢?工资次月发放,25.1-12月就是发放的24.12-25.11月的工资,个税所属期25.1-12月实际申报的也是24.12-25.11月工资,员工实际收到也是这个工资,也是完整的12个月工资,会计25年入的成本也是按照这个现在25年度里的,提前计提,那么我基数按照这个报也不存在遗漏呀、跟会计账务都能统一了,有什么问题,也不存在弄虚做假呀
2026年然人代开劳务发票增值税由公司代扣代缴吗
社保基数年度工资申报是这样的:会计都是按照当月发当月记入成本的,没有提前计提,工资都是次月发放,那么25.1-12月工资实际上是24.12-25.11月的,成本全部计入25年度的,与个税一致,社保基数申报也是按照这个为依据的、一直都是这么做的、应该没有什么问题吧?
老师,从4月1号起增值税要从13%降到9%,有从哪里听到消息吗?
老师你好,红字发票需要做账不
社保基数是按照员工上一年实际取得工资还是应该取得工资核算?工资都是滞后一个月发呀,比如睡25.1月员工取得的就是24.12月工资呀,那么基数月均工资都是按照24.12月-25.11月合计后的月均,因为实际取得就是这个,历年来都是这么做的,也能跟个税申报系统里数据统一的
个体户年末怎么结转,怎么做分录
老师,内账,那结转原材料成本呢
您好,也是这样做的一样的。