你好,做财务费用里面就可以了,以后发票到了之后再调整。
老师,比如银行转账手续费没有发票,银行存款利息收入,在汇算清缴时,是直接按银行转账手续费用调整,还是按银行利息收入-银行转账手续余额调增呢
新规下银行转账手续费还没有收到发票该怎么做账
老师 你好,支付银行的转账手续费,没有收到发票,应该怎么做账?
请问:2023年银行手续费已经记入财务费用/银行手续费(做账的时候发票没有收到)。在2024年才收到2023年支付的银行手续费的增值税专用发票,请问2024年怎么做账呢?
银行手续费之前用银行回单做账,收到发票后应该怎么做账
与劳务公司合作的劳务费需要按月计提吗?劳务公司给开发票,两个事情冲突吗
请问老师老板一个砂石生产加工厂停产二三个月了,又另外和别人合伙开了一个洗沙厂,现在要去和别人结算,所得收入记停产这个厂合理吗?
接手了一家建筑公司三个月,因账目不清,已经提离职,专管近期催我改23年汇算清缴报表,纳税调增一千多,原会计未离职调到老板房地产公司,想尽快离职老板不允许,怎么处理
老师好 小规模公司有笔业务 是购入电梯设备(含13%电梯普通发票) 然后按照电梯销售+安装卖给甲方 , 甲方要求开工程款(3%普票) 小规模公司可以这样开给甲方吗 (这里是小规模经营范围 :建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;特种设备安装改造修理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);网络预约出租汽车经营服务)
小规模是不是月末就不用结转增值税了老师?
老师付个人房东水电费没发票200多可以税前扣除吗?
如本公司的基本户收到一般户60万转账分录是否是 借:银行一般户60W? 贷:银行基本户60W? 还是要过度一个其他应收应付科目?
上月购入的固定资产,下月就以购入的价格出售了,还要计提吗?若不用计提,是不是只需做出售这一步会计分录。借:银行存款贷:固定资产清理、销项税
老师,我们公司有个员工,6月份交社保的时候医疗没有带出来,所以医疗没缴纳,7月份补的6月份的医疗,7月份发的6月份工资,8月份申报6月个税,这个员工的医疗保险费是不是就不填写了,等申报7月份的时候再填写
老师 不是进出口公司,可以给境外公司开增值税专用发票吗?
后续是要怎么处理?红冲吗?
对的似的,红冲,然后再做发票的。
那如果是现在先挂账,等收到发票后在转入财务费用,这个处理可以吗?
可以的,金额不大的可以。
两种方式相比的话,有没有哪个更好或者是利弊如何呢?
按我写的那一个,你的利润不变,如果按照你写的这一个,影响你当月的利润,你少做了费用,虚增了利润。
好的,明白了
不用客气,工作愉快。