你好; 你是一般纳税人; 你产生了 增值税; 那么附加税也会缴纳的; 你符合小微 ;那么减半即可

老师好,我想问一下,本单位是一般纳税人,也享受六税两费政策,8月份申报时,销减进项为830.08元, 为什么申报自动还要交城建税29.08元,教育附加及地方教育附加不用交呢
中嘉创新实业集团旗下北京欣荣卷烟厂为增值税一般纳税人从种植园取得收购发票金额100万元的烟叶,欲加工为80000条(标准条)高端定制甲类卷烟并销售,每条不含税售价为100元。管理部门制定出两个方案:方案一:将烟叶委托其他企业加工成烟丝,加工费为75万元,收回后的烟丝再自行加工成卷烟,加工成本、分摊费用共计95万元;方案二:将烟叶委托其他企业加工成卷烟,加工费为170万元,收回后的卷烟直接对外销售。◆要求:计算两种方案的净利润并进行决策。◆说明:1.加工企业为增值税一般纳税人,无同类产品,加工费不含税,只有加工费取得了增值税专用发票,不考虑烟叶税等其他因素。2.方案中填写本期申报相关税目的应纳税额。3.该企业适用税率如下:企业所得税税率为25%,附加税包含城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加,直接按12%计算。(以元为单位)。问一下方案一二的增值税是怎么算的?
老师问下,去年2022年5月认证了一张做的管理费用-福利费发票,进项税690.26抵扣了,想在这月做进项税额转出,不去更改之前报表,去年交了企业所得税522.02元,9月申报时候纳税申报表上进项税额转出填写690.26,9月本来要交增值税37000,37000+690.26, 分录:1、借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)690.26 贷:应交税费-未交增值税690.26 2、借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)690.26 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)690.26 3、 计提附加税 借:税金及附加690.26*0.12 贷:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-地方教育费附加 4、计提企业所得税:借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 这个所得税金额怎么算。老师帮我看下这样做可以吗?
某事业单位发生如下经济业务,该单位为增值税一般纳税人2、5日,通过财政授权支付的方式发放为开展业务活动而聘请的外部人员劳务费16000元,其中代扣并已代缴个人所得税1700元。3、8日,经营性活动销售产品,发出库存商品一批,产品出库成本为220000元。4、10日,申报一季度企业所得税,一季度应纳税所得额32000元,企业所得税税率为25%,应缴纳企业所得税8000元,并于当日通过银行转账的方式缴纳企业所得税。5、25日,业务部门因开展科研活动领用A材料若干,行政管理部门领用B材料若干。根据材料领用登记账簿和加权平均单价计算业务部门领用A材料的实际成本47000元,行政管理部门领用B材料的实际成本21000元。6、30日,本月应缴纳的城建税、教育费附加和地方教育费附加,其中本月应缴纳归属业务活动的城建税、教育费附加和地方教育费附加分别是3500元、2300元1600元,并于同日通过银行转账的方式向税务机关缴纳。要求:根据以上资料,编制该事业单位的相关会计分录。
老师,我们是一般纳税人,但是我们符合小微企业因为年度应纳税所得额未超300万等等都符合,所以六税两费享受50%减免,但是我今天申报增值税,只有城建税按50%交,教育费附加和地方教育费附加不交,按道理他们也要减半交呀,他们直接不用交咋个回事呀,我太怕错了
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
那为什么教育费附加及地方教育费附加不用交呢。
当月开的发票末超过10万元
你好; 你总共8月开了好多发票出去; 我看看
8万多点,老师
8万多; 你 小规模或者一般纳税人季度不超过30万 月度不超过10万是免教育费附加和地方教育费附加的; 所以 是免征的;城建税不免哈; 是减半缴纳
哦,两个政策都可享受,谢谢
是的; 是可以享受的; 对的