同学你好 你填写附表一百分之六的那行

老师你好!本企业为一般纳税人,供应商是小规模纳税人,原来供货开专用发票,2022年小规模纳税人4月份开始,对方要给我们开普票,为了不交增值税,问我们企业可以不,本企业怎么考虑这个问题对我们企业有利
我是建筑企业 刚开始经营 没有几个项目 所以没有每个月都开发票 这样的情况 我需要根据工程进度确认收入吗 税法或者会计法 对这个情况有没有什么特别的要求啊
老师,我们是一般纳税人企业,刚开始营业,我上个月开了两张增值税专用发票,我报税时为什么提示我不对?没有进项税额。我开这个明目有抵减税的情况吗?
你好,我是一般纳税人,上个月开了一张普票,这个月去申报增值税的时候,存根联没有明细,提交不了,是出什么问题了吗,还有抵扣联也没有明细提交不了
老师,我们是一般纳税人,现在公司刚刚成立,还没有发生主营业务,但是开了两张费用类的专票,有进账,本月报税的时候我怎么报?
为了少交税,故意多开几个全资子公司,但是用母公司去投标,你遇到这种没,我猜子公司小微企业税率低一下,这个不知道能不能合规前提下做
老师降资公示要45天之后才能拿执照吗
1.纯外贸企业征退税额之间的差额做分录是借方成本贷方进项税转出,对吗?2.对应的申报表在填报的时候怎么填报呢?比如征退税的差额10w,这个填在什么地方呢
老师,我公司是二手房东,出租出去经营性门市,这个房产税由谁缴纳呢
老师,注册资本我们只有认缴,股东没有投钱进来。 那企业跟银行贷款的利息支出(银行有开票进来),每月支利的贷款利息支出在企业所得税能扣除吗?
老师您好一般纳税人服务行业还是6个点对吧
老师,工商年报,纳税总额指的是25年实缴的金额码。包括24年4季度税金,但不包括25年,四季度的税金,是吧?
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。分录
根据税务局给出这个疑点,有没有一个模板做出一个情况说明,我主要想解释船代比较高导致成品油比例比较低
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
我填写的就是附表一,本期销售情况的这张表。
你填写之后有提示 你看第一个图片
最后一张图片,我红字标记的123,告诉我填那个数字代表的表格
就是那个1 你标的那个1