同学你好 你填写附表一百分之六的那行

老师,你好,我们单位是一般纳税人,有两台车报废了,我们卖给报废汽车回收企业,现对方要我们开发票,我们企业是10年3月和6月的时候分别买进这两台车,当时未抵扣进项,请问这种情况我该怎么开票呢?我能不能开专票啊,因为企业现在还有留抵税额,我不想简易征收。另外具体的开票项目是什么?谢谢
老师你好!本企业为一般纳税人,供应商是小规模纳税人,原来供货开专用发票,2022年小规模纳税人4月份开始,对方要给我们开普票,为了不交增值税,问我们企业可以不,本企业怎么考虑这个问题对我们企业有利
老师,我们是一般纳税人企业,刚开始营业,我上个月开了两张增值税专用发票,我报税时为什么提示我不对?没有进项税额。我开这个明目有抵减税的情况吗?
老师,我们是一般纳税人,现在公司刚刚成立,还没有发生主营业务,但是开了两张费用类的专票,有进账,本月报税的时候我怎么报?
老师:问一下,我们是小规模,7月份给对方公司开了一张增值税专用发票(对方要求开的),但是她们这个时间还没升为一般纳税人,8月份开始升为一般纳税人了,现在(9月)她们要求把这张票冲红了,从新开具专票,日期在这个月,可以吗?对我们公司没有什么影响吧
请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
请问老师,卖奶茶需要交文化建设费吗
老师好,11月的进项税额转出的话是怎么做账呢,已认证了的,是借进项税额转出,贷已认证进项吗
老师你好,我们12月15号缴纳了25年全年的房产税和土地税,请问12月份当月做凭证时候。用计提吗?还是直接借税金及附加,房产税,土地使用税,贷银行存款
老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
请问,咨询公司的印花税以什么数据为依据申报?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
我填写的就是附表一,本期销售情况的这张表。
你填写之后有提示 你看第一个图片
最后一张图片,我红字标记的123,告诉我填那个数字代表的表格
就是那个1 你标的那个1