你好,你没有勾选,不需要认证的情况下,增值税零申报就可以了, 需要抵扣的时候,在勾选

老师,想问下我问现在执行的是哪个,我们刚成立,但是是一般纳税人,现在还没开展业务,营业执照上主要业务是有色金属这类的
老师,我们是一般纳税人企业,刚开始营业,我上个月开了两张增值税专用发票,我报税时为什么提示我不对?没有进项税额。我开这个明目有抵减税的情况吗?
老师,我们是一般纳税人,现在公司刚刚成立,还没有发生主营业务,但是开了两张费用类的专票,有进账,本月报税的时候我怎么报?
老师,我是一般纳税人,本月我有两张费用专票,但是没有销项,没有发生主营业务,报税的话是零申报吗?那么这个进项我应该怎么处理?要不要勾选?
在纳税报道的时候填公司是小规模纳税人或者一般纳税人是吗?公司刚成立没有营业额,财务现在就我一个人,我该选一般纳税人还是小规模纳税人?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行