借营业外支出贷银行存款。
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,我想请问一下,我们公司拆迁,拆的补款其中一笔上月已经到账,还有一笔还没有到,因为还没有问清老板具体怎么处理,暂时这个月在账上做的是往来款,等问清楚了再按正式做收入。请问老师第一笔款是上个月收到的,这个月我是不是按照原来一样计提折旧呢?如果不是我该如何处理。谢谢老师!
老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师,我们公司有个这样的情况,小王是我们公司的合作方,他个人购买机械贷不了款,所以就以我们公司名义购买了机械,首付按揭的这种,每个月还按揭款8万元,(就是购买车的名是我们公司,但实际是小王的车)所以小王负责车款的支付,小王每个月就把按揭款打到我们的公户,我们公户再支付机械公司按揭款……但是小王打进来的款,我只能记账,借方银行存款,贷方其他应付款小王,这样下来就导致账上已经挂了其他应付款小王100多万啦,我现在想要不要补一份借款合同 然后 把钱还他 把账平了 他在私底下把钱还给老板 还是应该怎么操作好些???
老师,转账失败退回后又重新转出成功,前面的一出一进可以不做账吗?
各位老师,大家好,像合作社这种的账务,是半路建账的,比如说现在只有银行存款余额能清晰可见,还有合作社成员的股金有数据,但是是认缴的,并不是实缴的,现在该怎么入手建账,请那位老师详细解析一下,谢谢
老师您好,跨年度补发工资请问怎么缴个税?比如7月补发了2024年10月—2025年4月的工资?
哪些行业需要用进销存软件?
老师,个体户的银行分私户和公户吗?
买的车喷漆这个发票可以嘛
老师你好,做成本核算,BOM表也就是材料表,比如生产50个产品,你们就要做50个BOM表么?
你好,老师,员工是超左购买社保的年龄是不是可以不买社保的
老师连续12个月超过500万元升成一般纳税人是开的一张发票有一部分超过500万有一部分没有算税费是分开算税费还是按全部算成一般纳税人的税率
老师:在银行去打印的资信证明这些是进管理费用还是财务费用呢?
可以直接进入营业外支出呢
对的,是的,可以这么做的
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。