你好; 你知道增值税税负率吗? 知道的话 就可以反推下; 比如 :借 应交增值税= 增值税税负率*营业收入 =销项税- 进项税; 就可以计算的
我是一般纳税人,上月不含税销售收入504612.8元。销项税58394.26元,进项税额92399.93元, 留底税额34005.67元,麻烦老师帮我算一下我还能开多少的销售发票?
我公司是一般纳税人5月份进项发票认证的金额少,销项发票金额多,这样的这个月增值税就上多了我本月怎么合理的规避减少增值税额?
老师,请问一下我这个月销售不含税金额是309734.51,销项税额40265.49,我应该认证多少进项合适呢,怎么算,这是一般纳税人制造业
老师,商业企业的一般纳税人,比如:这个月含税销售共11万,老板问我得开回来多少进项票(含税),我应该怎么计算
老师,商业企业的一般纳税人,比如:这个月含税销售额共开票100万,老板问我得开回来多少进项票(含税),我应该怎么计算
我们会计学堂有没有税负率表的
你好; 税负率的表格没有的; 因为这个本身各地都不一样的
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好 ;满意请给予评价
老师,请问一下留底退税的条件是什么,什么叫增量留底税额,存量留底税额
你好; 由于学堂学员问题太多了; 新问题需要你重新发起提问 !
老师,请问一下留底退税的条件是什么,什么叫增量留底税额,存量留底税额
不是在我这个问题里面提问; 是重新在官网提问; 因为学员问题太多了; 新问题 重新提问下!