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我公司是一般纳税人5月份进项发票认证的金额少,销项发票金额多,这样的这个月增值税就上多了我本月怎么合理的规避减少增值税额?

2022-06-14 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-14 10:49

同学你好 进项得有才可以

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快账用户ptaz 追问 2022-06-14 10:53

我有进行的,只是我少认证进项发票了

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齐红老师 解答 2022-06-14 10:57

同学你好 那你这个要交了哦

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快账用户ptaz 追问 2022-06-14 11:02

要交,我只是想本月要吧增值税控制在一定的比例里,多出的增值税放到下月再交,不知该怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-06-14 11:05

同学你好 这个不合适吧 销项不是都开了吗

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同学你好 进项得有才可以
2022-06-14
同学您好,正在解答
2023-01-13
是的,申报200元的增值税就是。其他的暂时不抵扣
2023-08-29
进项税额9040乘以13%=1175.2 销项税额1300 缴纳的增值税=124.8
2023-06-28
增值税的和成本没有关系,只要允许抵扣的,他都能抵扣,就像费用类的,你照样抵扣,不是吗?建议你增值税根据税负来就可以的,你适合哪一张你就选择哪一张抵扣。然后对应的成本你自己再计算。
2024-05-09
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