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公户到账货款55888,前会计去做账摘要写的是其他往来,借方写的应收,我接手后咨询老板,老板说这是一笔货款,我开具了发票,此时我如何做账

2026-05-08 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-08 13:21

您好,前面是
借:银行存款
贷:应收账款,
是这样做的吧

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快账用户9958 追问 2026-05-08 13:23

是的,一笔是借:银行存款,贷:应收,后面做的是借:银行存款,贷:应付账款,摘要写的往来,因为是货款然后我开具了发票,此时我摘要写什么,借贷是什么?

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齐红老师 解答 2026-05-08 13:24

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费

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相关问题讨论
您好,前面是
借:银行存款
贷:应收账款,
是这样做的吧
2026-05-08
您好,你的处理方法是正确的,可以按照你提出的分录进行账务调整,并要求老板出具协议说明。但也有一点提醒你,之前是不是你做的账你不动与你无关,你动了,责任就你来担。另外,2023年帮老板代付的,于2023年年末此款并未归还,税务上有视同分红,未纳个税的风险。 两个选择,一:之前与你无关,也不去动,你接手的业务保证正确即可; 二:像你所说的那样,让业务从始就保持正确。
2024-12-24
你好,这零星支出也就都需要现金报销,需要有发票的
2026-04-23
您好 请问什么原因退款 要开4000的红字发票么
2023-03-31
老板的这笔挂账可以这么处理:先从应付账款转回其他应付款,再用收到的发票金额冲减其他应付款。简单来说,就是两步走:先还“欠供应商的钱”,再还“欠同事的钱”。
2024-09-03
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