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老师,工厂去年开业时法人买进别人的旧机器设备1937000,没有发票,请问这笔怎样做分录

2022-09-14 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-14 20:33

你好 借:固定资产,贷:相关科目 

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快账用户1667 追问 2022-09-14 20:36

老师,那也是第二个月开始提折旧,提10年么?可以机器别人已经用了3年多了

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齐红老师 解答 2022-09-14 20:37

你好,是第二个月开始提折旧,旧机器设备的折旧年限可以适当的缩短

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快账用户1667 追问 2022-09-14 20:38

可以用长期待摊费用这个科目么?

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齐红老师 解答 2022-09-14 20:39

你好,这个情况,不可以  用  长期待摊费用  科目核算 

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快账用户1667 追问 2022-09-14 20:58

那还是按10年折旧么

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齐红老师 解答 2022-09-14 21:00

你好,是第二个月开始提折旧,旧机器设备的折旧年限可以适当的缩短 比如按5年

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快账用户1667 追问 2022-09-14 21:06

好的老师,我做到去年12月了,需要做哪些结转呢

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齐红老师 解答 2022-09-14 21:09

你好,需要先结转损益到本年利润,然后结转本年利润  到  利润分配—未分配利润 

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你好 借:固定资产,贷:相关科目 
2022-09-14
你好,这个是实际业务吗?如果实际业务汇算清缴的时候调整就行。
2022-02-28
你好 处置的当月正常折旧,以后固定资产没有了就不折旧了、 转到清理 做固定资产处置 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
2021-04-13
你好;    借应交税费-应交增值税  ; 利润分配-未分配利润 贷 应收账款   
2023-05-17
同学你好 做固定资产清理就可以了 没有发票可以暂估
2022-07-08
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