你好 销售一批22.6万的机械给上海的一家进出口公司 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 收到进出口公司的代理服务费进项票11300元 借:销售费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
老师好,我这家公司是外贸出口企业,现在出口报关单上是CIF价592,运费220,国内开的运费发票是1125元,这笔业务我如何确定销售收入,如何做会计分录?谢谢
请问老师,我公司融资租赁一台机械设备,现在把它出租给另外一个公司使用,我给对方开发票租赁费,我的会计分录应该怎样处理啊?
老师好请问我公司是机械设备公司,现在销售一批22.6万的机械给上海的一家进出口公司,收到进出口公司的代理服务费进项票11300元,该如何做会计分录啊?
请会做进出口贸易账务处理的老师来回答,谢谢。我们公司在国内采购一批货100万,进项税额13万,把这批货出口销售收入200万,请问我从进口到出口,在到退税的分录怎么做呢?请老师写出相对带有数字的分录,谢谢
请会进出口贸易的老师回答:进口货物进入到保税区后又出口,出口免税,要交进口税吗?例如从俄罗斯进口一批货100万放在保税区,然后我们又将这批货出口卖到新加坡并且收了出口货物货款200万,这批货当时进入保税区没有进口报关单,现在直接在报税区出口了,也没有出口报关单,出口报关单上的境内收发货人是货代公司,请问这批我们收了200万该怎么做账,如何做分录?
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
个人开公司建议自然人独资还是自然人控股
新规下,企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
酒店财务会计的经营分析表怎么制作
预付账款难道不是资产减少负债减少吗 为什么属于资产不属于负债 预收账款难道不是资产增加吗为什么属于负债
个体工商户注销流程是怎样的
亲,八月份注册的公司什么业务都没有如何做账报税呀[害羞R]求解
我们公司不涉及退税事项吧?
你好,根据你的描述,是不涉及的
老师好,帮我看下分录这样写可对。谢谢老师!
你好,分录是对的 我给你个建议:因为会计里面红字代表冲销的意思,写分录的时候要用黑笔写。
好的谢谢老师的提醒!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
这是收到货款和支付代理服务费的会计分录,可对啊?
你好,收到货款和支付代理服务费的会计分录,是对的
这笔业务的会计分录是不是就这样完成了,不用涉及其他的会计分录了吧,比如像汇率差等等。
你好,是的,是这样就完成了
谢谢老师的指导!!
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