同学你好 这个得现做 借其他应收款 贷银行存款 然后 借预付账款 贷其他应收款

老师请问下公司购买商品,不是用公司对公账号付款,是员工垫付之后直接用发票报销的,这种怎么做分录呢,还需要走预付账款过一下吗? 借,预付账款~? 贷:银行存款 借:管理费用 应交税费 贷:预付账款吗? 这样的话我预付账款那里的辅助明细是公司还是员工呢
老师,我是小规模,公司预付一笔钱,但是是员工垫付的,后来用公司公户打给这个员工,那么做账的时候摘要能体现预付款,个人垫付几个字吗?分录我写的借:预付账款,贷:银行存款
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
当初建账的时候未录入一笔预付款,现在突然想起来了,相当于我们给甲公司付了预付款,然后他们发配件,现在不做这个项目了,甲公司把配件卖给丙方,收的钱给我们,我们预付款减少,可以这样做吗,借,预付账款,贷资本公积, 收到钱的时候,借,银行存款,贷,预付账款?
老师,客户来我们店里买东西,误刷了客户1000元(钱到公账) 员工先个人垫付这笔钱,后面员工再申请报销 误刷的时候: 借:银行存款 贷:其他应付款A 公账还给员工的时候 借:其他应付A 贷:银行存款 这样对吗?
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
摘要可以体现个人垫付几个字吗老师
同学你好 这个可以的
这个分录不明白,为什么要用其他应收款?
因为你是先转给个人的呀
不是,是个人先垫付给其他公司,然后我公司再用公户转账给这名员工的
那就直接写报销某公司预付款 借预付账款 贷银行存款