同学你好 是的 可以这样理解 是你们拥有的 但是赚的钱还得减去feiyong

老师,你好!我的应收账款余额与应收会计应收总表相差5万差额,主要原因就是这样的,我们有一个客户付了5万货款给我们,因为付错账号我们就退回去给他了。这样的我退款:借:应收账款 贷:银行存款 然后我这跟应收会计说叫他在应收那里要加上5万。他的总表也加了5万不知道为什么还是对不上。
之前为了跟银行流水来平帐,我把所有的应收应付账款都给平了。就是借银行存款贷应收账款,然后呢,现在这一笔钱刚刚回来。好比说是5000块钱,那我就应该先把我之前平帐那一笔先冲5000,那不就是银行存款借方负数吗,然后我再把这5000块钱给做进去,那实际上,其实我的银行存款这样子是没有动的,是不是?但是我的账面上现在就差这5000块钱,怎么回事
老师,我想问下,就是我老板说应收账款减去应付账款以后就是赚的钱,那我觉得也好像没有不对,因为你应该收回来的,跟我们欠别人的,那这样剩下的不就是我们拥有的钱吗?
老师,我想问下,就是我老板说应收账款减去应付账款以后就是赚的钱,那我觉得也好像没有不对,因为你应该收回来的,跟我们欠别人的,那这样剩下的不就是我们拥有的钱吗?
老师,我想问下,就是我们内账每个月的费用已经支出了,现在我们的应收跟应付想减的话还有应收50万。那这五十万属于我们的利润吗?还是说这个钱属于什么钱?
老师您好,我理不顺了,,老板又开了一个新公司,没有采购,把老公司的东西在新公司卖并且想开发票,我怎么感觉不对头,没有一个员工也没有一个人交社保,老板是法人,老板娘是财务负责人。应该怎么操作才可以呀?谢谢老师
老师,新增值税法劳务费怎么开票?
老师,想请教一下,公司有一些不买社保的人员,发放工资可以通过对公账户发放吗?这群员工申报个税也需要申报吗,能否在企业所得税税前扣除?还有其他操作正规没有税务风险的方式?
你好老师 转让时企业账面净资产是不是所有者权益
老师,中级精讲课26年的什么时候开始,
我们公司本来就是亏损,但是汇算清缴肯定会有调增调减的项目,那这个调整之后要怎么做,财务报表才会和调整之后一致
老师好,公司申请了科小,汇算的时候必须要申报研发那张表吗?申报科小成功了,但是没有研发费用发票
老师,有没有2026出台增值税法的课程可看
老师好,公司购入了固定资产,正常折旧,没有享受一次性扣除政策,汇算清缴的时候还需要填资产折旧表吗
企业收到微信现金,不转银直接购买商品或发工资可以吗?
那如果说我们是内账,费用这块已经支付了。那能说应收减去应付等于我们的钱吗?
同学你好 这个可以的
为什么呢?
我在想因为应收应付都还没全部收回来跟支付出去,那个费用每个月就已经支付了。那怎么能说应收减去应付就是利润呢
这个就是相当于收入减去支出
就是内账可以理解应收减去应付就是利润?
对的 这个就是相当于收入减去成本费用
也不对啊,那我利润表上的净利润是盈利的50万,那应收减去应付100。那我公司不就是赚了150万?
哪里?应收减去应付呀 你有利润表就看利润表呀
那我就有点蒙圈了,我们内账有做利润表,费用也支出了,那我看赚了多少钱是不是就是利润表上的?
同学你好 对的 有利润表就看利润表
那就是应收减去应付只能说是我们公司在某一时期可以变现跟运用的资产对吗?
对的 可以收回来的钱
那说赚的钱就不对,应该说我们的净资产?
同学你好 不是净资产 就是资产
那这样说的话,我们不就可以直接收回来,这样都可以把公司卖了。因为已经有150万了。
同学你好 没有呀 你是净利润五十万呀 收入减去成本费用 你的150万不能用净利润加上这个往来差额呀
那这150万我应该叫属于什么
同学你好 没有一百五十万呀 只是你自己加的