你好,不管多少钱都可以做账的,借管理费用、福利费等贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷银行存款

中秋福利8000多,是不是可以开多个收据入账
中秋发福利费收据多少钱可以入账
发生实际福利费8000,可以只开一张收据入账嘛?
中秋公司,春节公司统一发放的福利,入账时需要按照承担部门进行分配吗?还是统一可以入管理费用?
老师,没有发票,多少钱以内可以入账,收据那种
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
开不了发票,收据不论多少钱都可以是吧
对的,是的,直播是不允许抵扣所得税。
那8000多开一张就可以?
可以的,可以这么做的。
要附发福利人员名单吗?
对的,是的,需要有领用人签字。
明白了,还以为要开几张收据呢
销户没有凭据的是不是可以附说明入账
可以的,可以这么做的
收到以前年度退的统筹费怎么入账
借银行存款贷应付职工薪酬,社保 借应付职工薪酬社保借管理费用负数
负数是什么意思
你好,红冲的意思。借方负数就是贷方。
没有发票,只是公户收到一笔统筹费
你好,这个不需要发票的,你当时缴纳的分录怎么做的?
当时是另一个公司,我们属于下属公司,现在重新成立公司了,然后钱退到了现在的公户里
你好,这个钱你们是代收代付吗?还是自己留存?
代付的,现在退回来不知道怎么入账
那你们现在是需要他还钱给你吗?还是怎么了?
老师,你们挂着往来没有?
当时你们挂着往来没有?