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销售赠送的辅料价值10万元,入账已计提增值税,这个还用申报印花税吗?

2022-09-15 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-15 13:47

 你好;  赠送; 你开票出去的话; 要视同销售; 那么也得报印花税的  

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快账用户9652 追问 2022-09-15 13:48

没有开票,是销售给个人的,纳税申报时都申报的不开票收入

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齐红老师 解答 2022-09-15 13:48

 你好;  申报也得涉及这部分印花税的; 要报的  

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相关问题讨论
 你好;  赠送; 你开票出去的话; 要视同销售; 那么也得报印花税的  
2022-09-15
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-30
你好,需要做账务处理的吗?你第一个分录不全,借应收账款1130万 贷主营业务收入一千万, 应交税费应交增值税销项130万
2022-12-30
你好 实收资本到账需要交印花税 是直接在网上申报 印花税不需要计提,缴纳的时候做相应分录就是 了 增值税和印花税,需要分别申报缴纳才是的
2022-04-09
你好 1,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:营业外收入 2,借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 3,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 4,借:原材料,贷:银行存款 5,借:税金及附加,贷:应交税费—房产税 计算当月应纳的增值税额=销项税额—进项税额=65万—3.9万—2.6万
2022-03-30
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