借银行存款贷应交税费、应交增值税进项转出25万 八月份借应交税费、应交增值税进项转出3万贷银行存款。
老师您好:7月份开票的销项税8000元,由于6月份重复做了一笔分录,所以7月将这笔分录冲掉了,同时其中的销项税3000元也冲掉了,所以账面上只有5000的销项税,但进项税有6000,所以账面上有1000的留抵税额。 但是6月重复做账的只有凭证,发票并没有重复,所以7月没有发票红冲。 现在的问题就是7月实际开票销项税8000元,实际进项税6000,应交2000的增值税。 可账面上有1000的进项税留抵。 我想问的是,这1000的留抵,我再8月怎么做分录调整?
我公司是再生资源回收公司,是一般纳税人,2021年建设厂房,有100多万的进项税留抵,今年3月份想使用简易计税,请问老师:实用简易计税后是所有的进账票都不能抵扣吗?还是除了回收业务不能抵扣外其他一般计税项目还可以抵扣?账上的留抵税还可以继续留抵吗?还是要转出?使用简易计税平时出账的时候是全额出成本而已还是在凭证中多出一笔进项税和转出?谢谢
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师,问一下,增值税留抵抵欠的问题,有一家企业他在4月份收到了留抵退税25万,他们实际只有22万,他在8月份补进去了3万,到8月份录凭证时有一笔付3万的回单,还有报表上进项税额留抵抵欠9欠块钱,凭证要怎么出呢
老师,这边有一家客户一般纳税人,他要求每个月的增值税负是1%,上次还有一张税额为一万块钱的进项票没有认证,然后这个月报税的时候销项是8000多,其他的进项票只有2000多未抵扣,就是四月份收到的专票,我这个怎么认证保持他的税负?现在还可以留底吗?留底有风险吗?
老师您好!商贸公司的客户维护费所得税汇算的时候可以全额扣除吗?因客户比较远,专门签订一家公司维护,主要是售前推广,介绍客户,售后
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
广东省营业执照迁移地址怎么办理,需要什么材料。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
留抵、抵欠的,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税,转出未交增值税9万。
留抵抵欠怎么做账务处理
抵欠打税款比期末留抵少
抵钱的税款比期末留抵少
借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税,转出未交增值税。