先原分录冲暂估,然后按正确的金额入账

老师,我上月做的暂估分录是借库存商品110000贷应付(暂估)110000,这个月发票来了,我先冲掉上月暂估借应付(暂估)110000贷库存商品110000,还要把发票做一次吗?发票这个月已经抵扣了,为什么还要做一次呢?
上个月暂估的库存商品,成本做了结转 这个月发票到了,把上个月暂估的库存商品冲掉了 成本这个月还用不用结转 成本暂估和实际有差距
老师,请问我暂估的21年4月暂估的库存商品,这个月才收到发票,应该怎么做账呢?
上月暂估的库存商品价格暂估低了,这个月票到了,我该怎么挑呀
上个采购商品发票未到,暂估入库了,这个月发票到了,借,库存商品:红字,贷应付账款红字,这一个凭证就行了吗?上个月暂估入库后结转主营业成本了,该怎么处理
老师您好 出口的业务必须开发票吗
老师公司买手机可以抵扣么
1.小规模纳税人增值税现在的优惠政策。 2.小规模纳税人增值税的优惠政策,以及实际负税率
银行净息差的百分比和存款百分比在计算收益率上有区别吗?
请问:公司付银行转款手续费,一个月好几笔,这些转款手续费是分开做,还是月底做一个凭证?
老师,做分录的时候, 借 其他业务收入/保险返利---100(贷方负数) 贷 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 贷方 其他业务收入/保险返利--80(借方负数)对吗
公司找了几个兼职,是通过一个个人中介找的,他只接受微信转账,也不给我们开发票,请问这个钱怎么入账呢?每天固定4个兼职320元,一个月8000多,每天来的人不固定,也没法报个税
老师你好,公司如果那废渣生产原材料在加工成库存商品需要缴纳什么税
请问:付评估专家住宿费,去哪个科目,公司接个评估项目,请专家来评估。
老师你好,我在管家婆财贸双全先录采购产品录入的含税价格未付款,月底收到供应商增值税专票还是未付款怎样入账
我这个是成品油销售,库存暂估的是成品油,有影响吗?
数量对了就行了,不过,建议还是按对方的送货单准确估价
调拨单上没有单价,但是结算单有单价,结算单单价当时是我这边让按2600单价开的,最后开发票有变动,就按8900的含税单价开了发票,
要求对方弄上单价,不然没法弄
结算单上有单价,单价开的是8600,这月开发票结果有变动就按8900开了
临时调价就那样操作了,只要数量正确
数量没问题,但是暂估了1351吨,根据结算单和调拨单数量暂估的,然后这个月开了4千多吨发票,和这个月的购进开一起了,这样可以吗,
数量没错就可以的哈
老师,还是昨天这个问题,我冲红上个月的暂估凭证,商品里的数量冲不了呀?那我做这个凭证怎么做呀
你只是账上冲,不在库存里边做了
就是只冲库存金额,是吗?
是的,你在账上只冲库存金额
那我不冲,直接调整库存金额可以不?
直接调整库存金额可以