你好,你的这个收入和成本是不是多写了一个万?
请问,小规模纳税人,企业所得税按季度预缴,以前年度有亏损 本年第一季度盈利,可以弥补以前年度亏损吗?第一季度要预缴企业所得税吗?第二季度亏损,怎么计算企业所得税?企业所得税申报的时候,弥补亏损是不是自动生成不用填?每季度老板都不想交企业所得税,怎么根据开票收入预估企业所得税,让老板准备多少成本?
老师好!我们一直都是按实际业务入账,到了第四季度老板说年终利润要做到15万,但是我之前没有暂估点费用入账,第三季度应纳税所得额是45万元,累计缴纳了11万多的企业所得税,现在要申报第四季,如果按利润15万元计算那就是会有退税了,但是这样会引起税务稽查的注意,有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少,如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办?
请问老师,就是比如第三季度主营业务收入30000万 成本20000万 费用5000 算需要缴纳多少所得税 税率2.5% 交多少税是合理的 如何倒推还需开回多少成本票 第一季度亏损10000 第二季度亏算20000
请问老师,就是比如第三季度主营业务收入30万 成本4万 费用5万 算需要缴纳多少所得税 税率2.5% 交多少税是合理的 如何倒推还需开回多少成本票 第一季度亏损6000元 第二季度亏算12000
请问今天前三个季度的的成本票比较多属于亏损比较多,十月份开出去了一张票,,目前预测就是第四季度就会交企业所得税,但是汇算清缴的时候肯定是亏损,需要退税,需要退税怎么办呢,我想避免这个退税,如果第四季度再开成本票进来的话可以,但是全年亏损一分钱不交会不会被查,主要是交了汇算清缴还要退税,我不想退呀
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
就是比如第三季度主营业务收入30000万 成本10000万 费用5000万 算需要缴纳多少所得税 税率2.5% 交多少税是合理的 如何倒推还需开回多少成本票 第一季度亏损5000万 第二季度亏算2000万
老师,是这个
15000万*25% 你的利润都已经超过300万了,税率是25%的。
30000-10000-5000-7000)万*25% 按这个来的 想要2.5% 你的成本增加7900万
就是比如第三季度主营业务收入30万 成本4万 费用5万 算需要缴纳多少所得税 税率2.5% 交多少税是合理的 如何倒推还需开回多少成本票 第一季度亏损5000万 第二季度亏算2000万,这是个小规模的
老师老师,看这个
你好像没有明白我的意思
30-4-5-5-2)万*2.5% 按照这个缴纳企业所得税的,你是什么行业的,你可以根据你的税负来交税 商贸的一般1%左右,工业的2%
老师,我知道这个是要交的所得税,但是怎么控制它就是既交税的情况下,就是税是合理的缴纳,没有偷税漏税的情况下,然后我还缺多少成本票这个。
你好,你们单位是什么行业的?根据税负来的。你得说一下什么行业才能给你计算。
装饰设计,做包装的
所得税税负1.5%左右的 你上面那些不缺成本发票 税负按上面的1.2%