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老师您好是这样这样的,我们这个公司是物流运输的,因为这行现在不让有留底退税,所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775,因为这个月要报企业所得税,所以这两笔无票收入要入账,不然会有差异,59775这笔在23年1月会补开发票,但是4月份那笔老板是不准备开,那么这两笔我应该怎么入账比较好

2023-01-04 19:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 19:28

4月份那笔老板是不准备开,仍然按无票收入账务处理

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快账用户6857 追问 2023-01-04 19:29

具体怎么写,麻烦您帮我写,谢谢 两笔都写下,因为我是小白,怕错了

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齐红老师 解答 2023-01-04 19:34

与开票的收入分录是一样的 借:应收账款或银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 -销项

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快账用户6857 追问 2023-01-04 19:40

之前有很多预收账款需要消掉,我是否可以直接 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项

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齐红老师 解答 2023-01-04 19:44

可以直接冲预收 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项

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快账用户6857 追问 2023-01-04 19:45

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-04 19:49

好的,祝你工作顺利!

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4月份那笔老板是不准备开,仍然按无票收入账务处理
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