你好,当月购入的固定资产,当月未取得发票,款已付 借:预付账款,贷:银行存款 借:固定资产,贷:应付账款—暂估
购买的固定资产当月已收到,货款已付,但当月发票未到,当月如何做会计分录?下月发票到了又如何做?
老师,购买固定资产已付款也投入使用了,但是发票未取得,怎样入账?
当月购入的固定资产,当月未取得发票,款已付,怎么入账?
购入分期固定资产未取得发票,货款未付清,账务处理
固定资产当月已经投入使用,但是当月未取得发票,是不是当月仍应该计入固定资产,次月开始折旧
我们是建筑公司,四月份购入一批材料,款转给子公司,我才发现母公司开的票,合同也是和母公司签订的,这合规吗?要求公司换票,但对方不同意
老师,公司买工作服发票13%开进来金额是777,但是银行汇出去是776.8,少的0.2做利息吗
企业收到高企认定奖补和研发奖补,请问这两个用交企业所得税吗?
老师,股权转让与未分配利润有关系吗,个税是按未分配利润余额来缴纳20%的吗
老师 我们公司的股东是一个公司,这个公司有五个股东组成,我这边刚投产,那我平时做账的时候有什么要注的吗,财务软件有需要搭建的板块没?
老师您好, 我要给别人开出去2900万的发票,但是我现在的库存是370万,她问我,这370 万的库存能覆盖2900万的多少,这是什么意思,销售额和库存这个是啥关系啊
有几家公司业务不同,归属一个老板,法人股东都不同,a公司业务经常出差很多报销费用,b公司业务不需要频繁出差,但是人员工资社保都在a公司,这样有问题吗
老师,我前几个月做账时有些费用发票是专票,但没有做进项税额,这个有影响吗
老师好,研发费用加计扣除的备查资料:(3)经科技行政主管部门登记的委托、合作研究开发项目的合同,如果企业是自己研发的产品(研发费用大多为人员费用,费用化了),然后卖出,企业也申请专利了,这属于委托研发吗?备查资料还需要提供合同吗?
转款了一笔 人工费 ,对方开的票是 安装费,需要给 对方报个税吗
应付账款-暂估-车辆销售公司吗
取得发票时怎么冲回
你好,直接 应付账款—暂估 这样就可以了
购买的车辆包括保险、配件、购置税,哪些可以作为车辆的入账价值
你好,取得发票时 借:应付账款—暂估 ,贷:固定资产 借:固定资产,贷:预付账款 可以作为车辆的入账价值=不含税购买价款%2B购置税
购买的车辆包括保险1000元,配件1万元,车辆20万元,购置税1.2万元,可抵扣增值税1.4万元,款已付,未收到发票,怎么写分录
你好,当月购入的固定资产,当月未取得发票,款已付 借:预付账款,贷:银行存款 借:固定资产,贷:应付账款—暂估
取得发票时,进项税怎么处理?
你好,取得发票时 借:应付账款—暂估 ,贷:固定资产 借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款
为什么要贷:固定资产,这样不就冲销了吗
你好,因为取得发票的时候,需要先把之前做的暂估入账的分录冲销啊