你好,不需要的,个税是个人的

老师,原先计入销项跟进项的税额要转出时计入的会计科目是:借应交税费应交增值税(销项税) 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税(进项税) 这个分录是在实际缴纳增值税的那个月写的吗?另外写这个分录要写什么摘要?
录凭证的时候增值税按发票开的税额计提应交税费19573.45,但是实际申报税款系统显示19573.43,差额0.02要怎么处理
1.解释下那个进项税额是什么?啥叫抵扣 2.2里面的那个实际增值税进项税额为啥不算进去 3.4里面的这些税为啥不计入这个工程的费用?还是所有税都是统一按那个应交税费账户核算
在年报或统计填写应交税费时,报表有这个项目和金额,但实际是小规模纳税人减免了增值税的税款,那这个应交税费是填0或者是减了增值税后的金额吗
老师,本月金蝶系统的进项税做账金蝶跟税务系统的进项抵扣金额可以不一致的吗?那本月的应交增值税直接根据税务系统计提就行?不是根据金蝶系统的销项减去进项得出来的?
最新增值税视同销售跟企业所得税视同销售情况有哪些?还有现金折扣的问题,现在新教材进可变对价,为什么实务这一章是减了现金折扣确认收入,企业所得税收入是不减?
请问收到社保跟工资需要一致的信息,社保应该怎么调整呢
老师,工资表多扣的员工个税一分钱,但是对方已经辞职了工资已经发完了,实际个税申报比工资表里的个税少一分钱,交给税务局的个税比员工工资里扣的个税少一分钱,怎么做账处理?员工是生产部工人
注销执照,要注销社保,网上操作流程有吗
老师,有个欠我们77万发票的公司异常了,但是可能6月解决不了异常,给我们开不了发票可能7月开,我六月可以先预估成本不,7月要报所得税了,谢谢
老师您好,我公司借给其他公司借款,对方支付我利息,我公司需要开利息发票,这个可以开吗?有经营范围限制吗
老师,我是应付,有没有可以阻止重复报销?
厂房燃气设备和管道安装记在在建工程还是固定资产
统计2026.1一6月应交税费实际税款,那么个税可需要统计进去?
老师怎么在电局开具0申报证明
有的老师讲需要,怎么回事
个税是个人承担的,不是单位