你好; 是的; 我这边就是会超过部分补税的; 看你地方

小规模纳税人劳务公司,由于我们现在业务量增大,需要开票额超过500万,面临升一般纳税人,对于税务来说,我应该怎样操作比较合适(挂靠费1.5%)。
老师您好 由于我公司1-7月开票金额5350550 超出了小规模一年开票额350550 现在税局强制要求我们升为一般纳税人,请问我们公司超出的350550的开票额 需要补交税吗
老师您好 由于我公司1-7月开票金额5350550 超出了小规模一年开票额350550 现在税局强制要求我们升为一般纳税人,请问我们公司超出的350550的开票额 需要补交税吗
老师您好 由于我公司1-7月开票金额5350550 超出了小规模一年开票额350550 现在税局强制要求我们升为一般纳税人,请问我们公司超出的350550的开票额 需要补交税吗
您好,请问一下我们是小规模纳税人,但是开票金额超了500万了,我们准备注销公司,税务会让我们强制先转一般纳税人吗?
A公司是个体工商户,经营者是陈阳。 我可以用电子税务局系统,销售方名称是陈阳吗?
朴老师,用公户打给个人的税点该怎么做账?
民非企业,企业所得税在其他费用核算,请问企业所得税预缴申报的时候,利润总额,也是减掉企业所得税费用的金额吗?还是说还原回去,把放到其他费用中的企业所得税费用从其他费用中剔除。
老师,你好,我们是进口单位,收到的报关单成交方式是EXW,报关单上的运费,保费,杂费,如何入账呢?
一般纳税人变卖没有抵扣进项的固定资产,是按3%减按2%交税吗?比如含税价103是交2万的增值税吗?开发票怎么开,开102还是103?税率怎么选择?
老师您好,业务招待费发票老板备注什么可以把钱从公户提出来
老师 有件事情希望您帮我提提建议 我一直打算换工作 原因是现老板一下把所谓绩效考核看的很重 也没问题 我提交的曾经完成日期复制填错 了 也没完成什么损失 说我不认真 每月扣我180 我是出纳岗位 我让我管理仓库管理还有盘库 包括生产组装里面 我完全不明白 主要是本身就特别乱 没有流程 让我理 同事们有的 关着面子 配合我 老板还说这是很容易的事情 到我想问这么容易为什么没人愿意管 生产主管都不愿意涉及 有次少东西了 让我找实物库管赔钱 对方不愿给 还说是我的问题 我不知道这样缺乏管理的公司还值不值得待下去
老师您好,我们公司没有进销存系统,我现在想按订单核算成本,目前合同表里没有订单号,我是不是可以按照合同顺序自己内部编一个订单号,产品代码,还有采购材料再编物料代码,才好去核算成本呢?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
可以不转一般纳税人吗
你好;强制性转哈; 不是你自己愿意不愿意的; 系统会自动转的
补税的税额怎么计算啊
我之前1-3月开票额170多万 已经缴纳了增值税1万7 现在还差多少要补缴税额
你好; 补税 = 应交金额 - 已交金额; 差额就是你补缴纳的
麻烦老师帮我计算下金额 我不会算
你好; 不含税开票金额 *增值税税率 13% - 不含税开票金额 *小规模增值税税率
-不含税开票金额*小规模税率就是我公司已缴纳的1万7 对不
你好 ; 是的; 就是你缴纳的1.7万 ;对的
全部公式就是开票总额5350550*13%-17000 这就是 需要补缴的税额对吗
你好; 是的; 就是差额 需要缴纳的; 对的
哇塞 有60多万啊
你好; 那你差额 税点就是10个点的哇;
啥意思啊 我不懂
你好; 你13%-3% 就是10%的差额税点的哇
全部公式就是开票总额5350550*10%-17000 这就是 需要补缴的税额对吗 已读2022-09-16 12:30
你好; 不是的; 我只是给你说 税差税点有10% ; 还是按照13%来算呀 ; 怎么会是10% ;
那麻烦你列个计算金额公式给我 我搞不懂
全部公式就是开票总额5350550*13%-17000 ;计算出来的差额 就是你补税的金额