同学你好 这个可以抵减的

老师好,我们8月份有个专票进账票,当时没有抵扣,可以放在9月份抵扣吧?或者我们什么时候缴税什么时候在抵扣可以吗?
老师,一个外地挂靠项目,已经预缴了税,但是当月销售发票还没有开,预缴的当月可以抵扣不
我公司9月发生一笔夸省劳务,9月本地公司开出发票。10月才在外地预交税。9月本地把税交了,10月在外地应该预交的也交了。10月11月未开票。12月开本地发票能抵扣之前的预交税吗?要是12月抵扣不完,明年还能抵扣吗?
你好,我想问一下 建筑劳务当月异地预缴了税款,但是当月未开发票,报税时可以当月抵扣异地预缴那一栏吗
工程类项目,如果8月份办理了增值税预缴申报,预缴了税款,8月份没有开票,9月份才开票,那么10月份申报9月份增值税的时候,这个预缴税款还可以抵扣么
老师你好,我们公司固定资产里的一辆车卖了赚转钱了,做无票收入应该做卖的金额,还得赚的金额
请问老师,我们公司注册的时候注册资本是认缴,上个月我们还了实缴资本产生的增值税怎么入账?
老师,您好,推广用的宣传架制作计入什么科目?
我们是建筑公司,项目上购买,跟保险公司买的安责险。怎么入账?
老师好,一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),业务均真实,这种情况下,双方账务如何处理?如何进行纳税申报?执行小企业会计准则,谢谢
老师,现在检查现金流量表时,顺着发现,25.01月现金科目 ,是贷方余额。原因是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了挂 借:其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?还是直接在25.10月账务处理 借:库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗?
老师,您好,请问房产税的房产原值,包括土地价格吗
11月份申报10月份的个税,员工离职日期应该写几月的
老师,请问公司的一般户给基本户转款计入什么科目?
老师好,分公司的员工总公司代发工资,账上一直挂着往来怎么办,分公司没有钱还总公司
那这个晚预缴有关系吗?
同学你好 这个只要次月申报之前就可以
不是,是8月开票9月预缴,预缴期间也写的9月,这样有什么风险?
这个没事的 只要申报之前预缴就可以
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢