同学你好 是的 做在九月份
老师你好,8月份采购入库的原材料,9月份付的款,10份收到的发票,那9月份是做应付账款吧?
你好!请问我们8月份发生的费用,9月1日对方才开出发票给我们公司,请问我这个票是怎么做账,做8月还是9月,费用8月我们已经支付给对方。
老师,员工8月出差的差旅费。9月报销。外账可以做到9月份吧。
请问老师,8月份的费用发票9月份才支付报销,做账做9月份是吧
老师,你好,请问,我9月份收到的发票日期是8月份的,9月份写的付款申请单付款在9月做账,这个8月发票日期可以放在9月做账吗?,
小企业会计,企业年末未计提过盈余公积,本年利润年末时转到利润分配/未分配利润,如果需要分红,怎么处理
审计要抽取凭证的复印件,可以把凭证拆开进行复印后再装订吗
老师,企业名下的房产现在不用了,需要交房产税吗
在考试是会计科目中间有-还有--,这考试要求严格吗
老师,公司买了一块地,什么都没有建设,是计入无形资产吗?需要摊销吗?
老师,公司跟员工申报工资怎么操作?
老师好,6月8号\\辞职的员工,6月份的社保不用给她交了,月底工资怎样给她算呢,只算8天的工资呢,这8天的社保也要补给她吗
老师,你看下表格,到底改如何算
我公司是代理记账公司,给对方公司开具发票名称是什么
有一个人转款给我公司9120.35元,里面包含了社保款公司加个人部分一共1620.35(公司1150.47 个人469.88) 需要我们给他交社保的同时剩余的钱相当于发了工资,也就是我们给他发工资7500, 这种情况下如何做账?
老师,那8月份的这费用票什么都不用做是吧,不用做记账了,直接装订就可以了吗
这个直接做分录然后付款
老师,我分录都没做就结账出报表了,9月份可以补分录吗
可以的 赶紧做就可以了
老师,9月补分录的话分录是这样吗?1、(摘要 补8月费用票)借,管理费用,贷其他应付款 2、(支付8月费用报销)借,其他应付款 贷,银行存款
对的 是这样操作的