同学,你好 红字冲销之前员工多缴纳的
你好老师请问一下个人所得税已经申报过了交了6000多税然后作废钱还退吗?有没有什么影响
老师,请问上上月因个人所得税申报错误,更正后这个月个人所得税产生的退费怎么做分录?
老师,请问更正了个税申报,然后产生多交税费1000多,应交税费-个人所得税为借方。现在已经申请了退税,然后钱到账后退给员工怎么做分录呢?
老师,我们公司多交了5000块钱税款,后来更正申报后,钱退回到公户了,其中4000是当时从公户付的,1000是我个人垫的,现在全部退回公户了,我会计分录应该怎么做账
请问老师汇算清缴申报后,退回了多交的企业所得税,我做分录:借银行存款,贷应交税费企业所得税,然后之前计提过了该怎么调整
请问老师,我们公司租了私人一个厂房,但是这个人不给我们开票,我们就想用公司的一个员工去租这个厂房,租了后再平价转租给公司,然后去让这个员工去开票给公司,这样操作可以吗?
老师,这个题应该怎么去理解,为什么调整后是110000
制造业中,生产成本怎么理解?生产成本下的二级科目,什么是直接材料?辅助材料? 2,制造费用包括哪些或者怎么理解?
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
老师,请问一下,餐厅给员工发放春节过节费是进入销售费用还是管理费用?谢谢
老师新去一个小微企业一般纳税人,其他应收款挂了1000多万,其他应付款挂了700多万,这样要注意什么?有什么分险
你好,老板的朋友买汽车给公司开发票,可以吗
老师其他应收款挂了1000多往来,这样存在分险吗
这个题为什么要减掉0.5,不是整体变为6年吗?问的是24年一年该提的折旧吗?
公司有直播的人,但不是正式工,应该什么方式给她酬劳
没看懂,真不知道怎么操作
同学,你好 你把你之前的分录发给我
老师,你看下那里不对吧
下面这张是实际扣款截图
同学,你好 你实际缴纳多少?179.6吗?
同学,你好 那你第一张凭证红字冲掉
这个是多交的。把第一张整个都冲掉嘛
同学,你好 冲掉多缴纳的就行
老师,您能帮我写下分录嘛,我不太清楚是冲哪部分。而且这个多收了员工的个税等税局退回来之后我们是要归还给员工的
同学,你好 借:应交税费-1091.8 贷:银行存款-1091.8
这不就是到时候收到税局退税那部分的分录嘛,但是那个退回给到员工怎么做
同学,你好 你收员工个税的分录发我一下
老师,这个我们是在发工资时直接减的,第三张图那样
同学,你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
但是这样以后应付职工薪酬不是一直都会是借方余额嘛
同学,你好 借:管理费用_工资 贷:应付职工薪酬