同学,你好 红字冲销之前员工多缴纳的

请问老师,我们查到2019年多交了700的增值税,然后相继的城建税、教育费附加、地方教育费附加就都多交了,像这种情况,我申请退税后,账得怎么做啊?
老师,请问更正了个税申报,然后产生多交税费1000多,应交税费-个人所得税为借方。现在已经申请了退税,然后钱到账后退给员工怎么做分录呢?
你好,税务提醒我补税,我补了个税5000多元,补完发现一笔款是公司给我赔偿的离职金,我申诉补偿金不是工资,也没有达到省平均工资三倍不用交税,这笔显示可以申请退税1000多,然后我点击了更正申诉这笔,退税申诉后,申诉界面显示经核实,您提交的申诉属实,我们已经督促扣缴义务人更正申报。 请问这是可以给我退个税还是不能退? 是退给我个人还是???
老师,我们公司多交了5000块钱税款,后来更正申报后,钱退回到公户了,其中4000是当时从公户付的,1000是我个人垫的,现在全部退回公户了,我会计分录应该怎么做账
请问老师汇算清缴申报后,退回了多交的企业所得税,我做分录:借银行存款,贷应交税费企业所得税,然后之前计提过了该怎么调整
账上库存现金30几万,会不会很多,可以用来退还预收账款吗?
我公司给员工的工资包含社保合计是6800那他社保申报基数是多少
老师,发现去年有一笔收入做错了,现在汇算是直接改去年凭证还是在本月调整
公司买的1000快沙发计入哪里
我这边有个客户找货代出口 也给了报关单境内发货人也是客户名字 但是在电子税务局查不到这张报关单 请问什么原因 报关单二月份的了
请问,现在还可以开大类“现代服务”吗
老师你好,广州企业给香港加工劳务包装产品,但是广州只负责加工劳务,做好的成品后由香港公司出口给日本。请问广州企业有报关单吗?
老师,更正,去年的企业所得税显示这个提示,怎么回事,今年的企业所得税还没有报
老师,法人把钱汇入进来,可以做实收资本吗?
请问物流运输行业有哪些政策需要注意!
没看懂,真不知道怎么操作
同学,你好 你把你之前的分录发给我
老师,你看下那里不对吧
下面这张是实际扣款截图
同学,你好 你实际缴纳多少?179.6吗?
同学,你好 那你第一张凭证红字冲掉
这个是多交的。把第一张整个都冲掉嘛
同学,你好 冲掉多缴纳的就行
老师,您能帮我写下分录嘛,我不太清楚是冲哪部分。而且这个多收了员工的个税等税局退回来之后我们是要归还给员工的
同学,你好 借:应交税费-1091.8 贷:银行存款-1091.8
这不就是到时候收到税局退税那部分的分录嘛,但是那个退回给到员工怎么做
同学,你好 你收员工个税的分录发我一下
老师,这个我们是在发工资时直接减的,第三张图那样
同学,你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
但是这样以后应付职工薪酬不是一直都会是借方余额嘛
同学,你好 借:管理费用_工资 贷:应付职工薪酬