同学你好 开发票一共开110的 第二种开四十万

老师我们采购的教学材料 第一步我们支付给供货商货款钱分录如下 借:预付账款-淘宝商家 贷:其他货币资金-支付宝 第二部收到货发票未到这个分录怎么做呢 借:库存商品-教学材料 贷:? 第三部:全部出库教学材料其中2万收到发票3万没有收到发票,这个分录又该怎么做呢 都是普票
老师好!我们5月销售客户一批货物(商品控制权已转移),有两种付款方式供客户选择:现销现付100万;如果客户选择两年以后再付款,金额120万元。客户选择的是第二种付款方式(即:两年后付120万元)我们在销售时的账务处理如下: 借:应收账款120万 贷:主营业务收入100万 贷:未确认融资收益20万 请问我们的发票应如何开具?
请问老师,购买一定数量,开红字的这段,单位是销售和维修汽车的,购买的零件种类繁多,购买分很多批次,一定数量后,比如购买了第四批的时候累计达到折扣条件,于是供货商在第四批货物的时候,第四批货物10万元,下面下个因为购买累计到一定数量折扣2万,本次应付账款8万。因为货物品种繁多,怎么开红票呢。
老师,购买固定资产,通常是分几期付款的。就比如我一个机器100万元,第一期3月我付款30万元,对方发货,第二期4月我收到货了,付款30万元,最后一期9月,安装完毕后,使用正常就付款,40万元。针对这种情况,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分别怎么进行账务处理?因为付款分别在不同月份
老师,购买固定资产,通常是分几期付款的。就比如我一个机器100万元,第一期3月我付款30万元,对方发货,第二期4月我收到货了,付款30万元。 但是呢,我在5月份就已经收到全额发票了。 最后一期9月,安装完毕后,使用正常就付款,40万元。针对这种情况,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分别怎么进行账务处理?因为付款分别在不同月份,而且收票也在不同月份。
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
不开票让我们多选10万的其他产品。
那这个计入营业外收入了
感觉没有得到专业的答复,呜呜
同学你好 给你赠送的计入营业外收入