同学你好 预收账款要预缴增值税的

房地产开发企业,之前的收入一直在预收上面,现在开票需要结转收入,及成本应该如何做分录
请问老师,我们安装业,以前是交营业税,收到的安装收入(当时全部进入预收账款),全部交了营业税及附加,到了年底根据工程完工率,结转收入,缴纳企业所得税。 后来营改增之后,剩下的未结转收入部分,就一直没有处理。营改增之后,收到的安装收入还是进入预收账款,然后在结转收入,缴纳增值税。 现在想请问老师,慢慢累计下来,已交营业税,未结转收入,应该怎么合理处理?
房开企业多个不同的项目,其中一个项目已经完工结转收入,前期预交的企业所得税是继续挂在应交税费-应交企业所得税科目还是将对应企业所得税金额转出?如果之前年度预交,现在转出的话,分录如何写?
销售收入是之前年度的。之前一直在预收挂着呢没有结转过收入,今年开票了我全部结转到主营业务收入了,现在要区分以前年度和现在的收入。要怎么做调整分录
房地产开发企业。由于之前年度一直没有结转收入,在预收账款挂账。现在需要结转收入补交税款。应该怎么写分录
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
之前一直挂预收,没交过任何费用。现在要转收入补税款要怎么写分录
借预收 贷应交税费
可是这个分录不能提现你结转过收入啊,不能直接从预收转税费吧
这个是预收账款预缴的增值税的
现在已经不存在预缴税款了。税务局的直接要求我们结转收入,更正以前年度报表,之前没开过票,现在一次性开了3个亿的票。我要怎么做这笔分录呢?开票收入属于17-19年的,开票时间是22年
同学你好 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项
税款更正到17-19年缴纳掉的,票是22年开的,能不能给我说一下完整的分录,比如我22年缴纳的17-19年的税款怎么记?
同学你好 是什么税呢
增值税企业所得税和印花税
计入营业外支出就可以了
同学你好涉及损益的时候用利润分配未分配利润
跨年度的预收账款结转收入不应该通过以前年度损益调整科目来更正吗
同学你好 这个跨年的要通过的
能不能说一下具体所有的分录要怎么写呢
借预收账款 贷以前年度损益调整 贷销项 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润