你好,招待外人的记入业务招待费。
老师,请问事业单位发生的办公费劳务费等费用应该记入业务活动费用还是单位管理费用呢?谢谢
老师,公司举办大型活动,请的表演嘉宾差旅费,应该算活动费还是业务招待费呢?
老师, 如果是办公室人员采购的公司发布会活动伴手礼,来报销, 是记管理费用-业务招待费还是销售费用-业务招待费呢?另外是招待费还是宣传费呢
老师,请问我们公司举办活动, 有外地来的厂家, 我们招待他们产生的餐费和住宿费, 是记到招待费还是会务费?
老师, 公司举办大型活动的时候招待我们上游厂家的招待费能算会务费吗
你好,老师!扶贫捐款怎么开票?
固定资产入账是22825.66,进项税额是2967.34(抵扣了),她固定资产折旧却是含税金额。 现在纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),对固定资产折旧额有没有影响
购进的黄沙,暂时没有收到发票,能不能先销售开票出去,后面供应商再补开进项发票。
车本来就在公司名下,但一直未入账,之前注册资本是货币出资,现在老板想改为实物(车)出资,车的价格和注册资本差不多,这样可以吧?
老师,一家装潢公司需要开发票,是办自然人营业执照好还是小规模公司比较好呢
你好老师 物业管理公司收取的物业费 需要交印花税吗?
广州公司年报漏报了,还可以补报吗?可以解除年报漏报的异常吗
一般纳税人清包工可以开专票吗
老师,您好,我们前年给对方开具了35万元的专用发票,双方均已入账,对方也已经抵扣税款,现在对方说金额有问题,要红冲16万元发票,我们和对方需要怎么处理
尊敬的纳税人:您好,为协助你单位便捷、规范办理出口应征税货物的增值税纳税申报,你单位存在出口应征税货物相关业务,请先完成当期出口应征税报关单的用途确认操作,再办理增值税纳税申报业务。 确定