同学你好。做工资表就不扣了,计提和上缴时,按公司承担处理即可。
老师这个发票开的对吗
老师。我们我有个个体,核定定期定额征收,4月和5月误开了两张专票,本来开普票的,开错了,会被取消核定征收吗
你好老说我,我一个同事离职了,然后老板另外一个公司有项目,需要他短暂干一段时间,是按全职给她报工资还是按劳务费申报
老师你好,建筑公司开票项目,建筑服务*飘窗栏杆工程,没有这个,选工程服务可以吗
单休,三个月试用期4000元/月,转正2500/月 员工6月20日上班的,请问什么时候转正,这几个月的工资怎么核算?方便能做一个详细的工资表核算吗
你好老师个体户经营超市买的货架子 解扣器 胶带等会计分录怎么做
公司需要制作工资表,单休,需要纸质考勤和电子考勤一起核算工资,方便看看这个工资表怎么制作模板吗
我们单位的通行费发票往年的都没开,然后近几天统一开具了,我想问一下。可以作为今年的费用吗?因为在规格型号里都写着哪天产生的通行费。
老师 我们酒店从一月份开始一直亏损,七月份申报企业所得税的时候,无票支出调整后也是亏损状态的话需要缴纳所得税吗?
我之前叫中介帮忙注册了一个公司,什么业务都没有发生,几个月了,现在想注销掉。要交税吗?
老师今年社保部分有缓交政策这个怎么做账
同学你好,按正常缴纳计提,先挂在账上,等缴纳时直接冲减就行了。
老师这个分录怎么做、没有遇到过
同学你好,也就是平时计提工资时,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款,应交税费,其他应付款-社保(个人部分)。 计提公司承担部分,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬-社保。 计提后,不用缴纳,在账上挂着就行了。