借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项

请问一下老师收到货款暂时没有开具发票,发票以后会开具,怎么做会计分录?
老师,我想问下我们公司预收了一笔货款,同时开出发票,但是这批货物还没开始生产,我想问下账务怎么处理,什么时候确认收入
老师 我们有一批货 对方已经过户到我们公司名下了 我们款也付了 但是发票没开给我们 我们这批货也转给下家了 钱也收了 同样没给下家开票 这种情况账要怎么处理
我想问一下公司在没有收到货款的情况下,开具了发票,会计怎么处理
我想问一下公司在没有收到货款的情况下,开具了发票,会计怎么处理 我忘了说产品还没生产出来,就是刚签完合同就开票的那种,老师
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
我忘了说产品还没生产出来,就是刚签完合同就开票的那种,老师
借应收账款、贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项。
开票时分录 借:应收账款 贷:应交税费~应交增值税 销项税额 发货时分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到货款: 借:银行存款(银承) 贷:应收账款 然后结转成本
可以的,可以这么做。