借银行存款,贷预收帐款,应交税费,应交增值税销项,你货物发出去之后再确认收入就可以的,但是增值税需要在你开发票的时候就得缴纳。
老师,老师,我们预售了一笔款,同时也给对方开了发票了?但是还没开始生产了,请问我们给对方开票的时候确认收入吗?
老师您好,公司预收了200万的货款,但是货物还在我们公司,所属权未发生改变,也没有开发票,像这种我们应该在什么时候确认增值税
老师,我想问下我们公司预收了一笔货款,同时开出发票,但是这批货物还没开始生产,我想问下账务怎么处理,什么时候确认收入
老师,我想问下我们公司预收了一笔货款,同时开出发票,但是这批货物还没开始生产,我想问下账务怎么处理,什么时候确认收入
老师,我想问下我们公司预收了一笔货款,发票已开给对方,同时开出发票,但是这批货物还没开始生产,我想问下账务怎么处理,什么时候确认收入
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
有无税务风险
你好,没有风险的,只要你在年底销售出去就。
老师,我同事说发票开了就必须确认收入,于是把账上的材料倒退后结转了成本的,该怎么处理
那后期发票到了,你们算出完整的金额,红冲之前的成本在做发票的。
那进销存软件这边的出入库怎么处理
借库存商品贷应付账款,做一个暂估入库,然后再出库结转成本。
但是,老师暂估入库,没得任何相关凭证
你好,自己做一个入库单。
相对来说那种方法风险小些
你好,按照我写的那个做法最好。
老师,那不是进销存也需要录取暂估这批原材料吗
借银行存款、贷预收帐款,应交税费不需要暂估的,你有没有确认收入,又不需要结转成本?
老师,如果按我同事说的发票开了就必须确认收入,于是把账上的材料倒退后结转了成本,你说暂估原材料,账上这样处理,进销存软件这边的入库出库需不需要也暂估
你好,需要的,自己需要做一个入库单不是吗?这个入库单需要的。
入库单就在你的进销存里面。
老师,因为账上的原材料是没有的,是暂估的,你的意思是进销存软件里的库存数量也需要虚拟入库,和账上的原材料一致吗
不用做材料暂估你直接做库存商品就可以的,借库存商品贷应付账款,做这个简单的,然后等着你生产完毕之后,你得按照正确的来做红冲这个就行。
你做原材料,然后你再做生产成本,做了生产成本在做库存商品再结转成本,你到时候真正的加工出来,你还得红冲之前的,然后再做发票的。
账上是做借:生产成本 贷:原材料,借:库存商品 贷:生产成本,你的意思不用动原材料科目,直接暂估库存商品进去,借:库存商品 贷:应付账款,不用走原材料科目对吗
对的,是的,是这么做。