借银行存款,贷预收帐款,应交税费,应交增值税销项,你货物发出去之后再确认收入就可以的,但是增值税需要在你开发票的时候就得缴纳。
老师,老师,我们预售了一笔款,同时也给对方开了发票了?但是还没开始生产了,请问我们给对方开票的时候确认收入吗?
老师您好,公司预收了200万的货款,但是货物还在我们公司,所属权未发生改变,也没有开发票,像这种我们应该在什么时候确认增值税
老师,我想问下我们公司预收了一笔货款,同时开出发票,但是这批货物还没开始生产,我想问下账务怎么处理,什么时候确认收入
老师,我想问下我们公司预收了一笔货款,同时开出发票,但是这批货物还没开始生产,我想问下账务怎么处理,什么时候确认收入
老师,我想问下我们公司预收了一笔货款,发票已开给对方,同时开出发票,但是这批货物还没开始生产,我想问下账务怎么处理,什么时候确认收入
长期待摊费用每个月累计摊销转到管理费用的某一个科目,我想要从公司成立以来累计摊销了多少,那是不是要把管理费用借方本来累计数这个科目每年的金额相加,
你好老师个体户经营超市经营者老板送给客户一张卡客户用这张卡在超市里消费了1000元会计分录怎么做
老师,企业经营到什么情况,就不能按照5%交所得税,要按照25%来交所得税了
老师,工程企业,应收按客户和项目辅助核算,应付账款也按供应商辅助核算了,还需要按项目辅助核算吗,收入和成本也都要按项目辅助核算吗?项目比较多
老师,营业到哪种情况,企业需要按照25%缴纳企业所得税?
找税务局代开的发票,税费已经当场缴纳了,该怎么做账务处理呢
老师资 产负债青上,累计折旧期末数,就是从公司成立以来到现在总共计提的折旧额?
技术工程类,公司,还得写标书靠项目挣钱,会计处理要求必须得会工程施工类的会计么?只做过商贸能干么
公司法人工资有具体标准吗,比如一年工资年终奖不能超过注册资本的多少,不能超过收入的多少
老师,请问文化事业建设税计税依据是什么啊 不会报 不知道怎么填写 求指导
有无税务风险
你好,没有风险的,只要你在年底销售出去就。
老师,我同事说发票开了就必须确认收入,于是把账上的材料倒退后结转了成本的,该怎么处理
那后期发票到了,你们算出完整的金额,红冲之前的成本在做发票的。
那进销存软件这边的出入库怎么处理
借库存商品贷应付账款,做一个暂估入库,然后再出库结转成本。
但是,老师暂估入库,没得任何相关凭证
你好,自己做一个入库单。
相对来说那种方法风险小些
你好,按照我写的那个做法最好。
老师,那不是进销存也需要录取暂估这批原材料吗
借银行存款、贷预收帐款,应交税费不需要暂估的,你有没有确认收入,又不需要结转成本?
老师,如果按我同事说的发票开了就必须确认收入,于是把账上的材料倒退后结转了成本,你说暂估原材料,账上这样处理,进销存软件这边的入库出库需不需要也暂估
你好,需要的,自己需要做一个入库单不是吗?这个入库单需要的。
入库单就在你的进销存里面。
老师,因为账上的原材料是没有的,是暂估的,你的意思是进销存软件里的库存数量也需要虚拟入库,和账上的原材料一致吗
不用做材料暂估你直接做库存商品就可以的,借库存商品贷应付账款,做这个简单的,然后等着你生产完毕之后,你得按照正确的来做红冲这个就行。
你做原材料,然后你再做生产成本,做了生产成本在做库存商品再结转成本,你到时候真正的加工出来,你还得红冲之前的,然后再做发票的。
账上是做借:生产成本 贷:原材料,借:库存商品 贷:生产成本,你的意思不用动原材料科目,直接暂估库存商品进去,借:库存商品 贷:应付账款,不用走原材料科目对吗
对的,是的,是这么做。