同学你好,收到钱时,借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。根据固定资产清理数据,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。根据固定资产清理余额,借:固定资产清理,正数或者负数,贷:资产处置收益,正数或者负数。
我现在的公司是茶叶加工,包装,零售,批发这样的一个公司,目前有本地有几家门店,其他地方有办事处或加盟店,经销商这样,但是我们做账系统是小软件,这个系统不是侧重填制凭证、基本账务处理这块,更多的是采购入库,销售出库,生产,应收应付这样的,凭证都是自动生成,那凭证都老长了,看了头晕,而且因为总共有21个门店/办事处,每个月这些门店办事处都有自己的资产负债表和利润表,太多了,太麻烦了,我想用换金蝶做看看能不能所有门店,办事处都只在一张报表上反应(ps:每个门店办事处一般是老板占大部分股份,一部分股份是门店/办事处负责人的,所以有时候会涉及分红,门店/办事处跟公司进货,再销售出去,进货价不是产品的成本价,还有加一点毛利),这样我要新建账套的话要怎么建,门店/办事处可以按部门来分吗?公司和门店之间的关系是母公司和子公司这样的关系吗?
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
请问老师,公司员工报支外币费用时,需要提供哪些资料?现在我们就是计划怎么将这个新企业的所有的原材料,在产品,固定资产的处理,企业处于停工状态,就想着要怎么操作最为合理,其他两位股东只有一位投了100,另外一个没有投,两位股东都没有在,只有大股东一直在注入资金维持经营,而且他是法人,已经投入 了500,现在大股东担心后期各种纠纷,所以要撤股将现有的资产低价全部转让他名下的另外一家企业,回收他自己投入的资金。就是这种转入到他名下另外一家企业的转让销售原材料在产品和固定资产都是相对比较低的价格来处理的,请问这个有什么潜在的风险吗,就是固定资产打算折价10万元转出,原价是200多万的固定资产,原材料和生产的产品也是价格适当低点或者平价转出这样操作有什么风险吗老师
老师,我们公司是生产储能设备的企业,我们会购买一些材料如电芯,集成电路,钢网,微电子,电子元件,温控器等各种物料,还会买集装箱用于组装,也就是这些物料都会放在集装箱里最后变成一个储能产品,可以用来能量储存,会卖给一些有需要储能产品的企业。像这种业务,我们怎么进行成本核算?是在生产成本里面核算吗?然后结转到库存商品,卖出去之后就结转到主营业务成本吗?因为价值比较大,金额两百多万,这种可以放在生产成本里吗?目前我们就这一种产品,后续有可能也是类似的产品,但是规格型号或者性能不一样。所以我想确认一下成本核算方式。还是作为在建工程核算?结转到固定资产,然后卖出?谢谢老师
以前年度勾选认证的一张加油费进项发票,入账的时候入错了,入成待抵扣进项税额了,,现在要调整到今年,需要怎么做分录呢?
公司在安徽合肥现在去安徽界首市施工需要外观证和预缴增值税,企业所得税吗
老师好小规模纳税人 收到对方开票收入50万 没有进项 需要缴纳什么税
老师,对方开具专票过来,我们先只支付一部分,因为有进项的存在,我怎么计算入账先呢?
“在付款到期日后,符合付款条件的款项将纳入每月21日至25日(遇法定节假日顺延)的集中支付批次。我司于该期间通过标准化电子支付渠道统一发起付款,款项通常于当日到账。” 老师写电子支付渠道稳妥吗
老师,公司里有些员工报销车费出差用的,没有发票,都是微信转账凭证,就是打私家车的,这个没有发票能否入账?
老师,实际库存比账面库存少很少,有什么办法啊
老师我算的是(400-7)*0.25-100*0.1=88.25元但是答 案是90,为什么7万元运费不可以扣除,麻烦老师讲细讲下谢谢
公司注销怎么弄怎么走
老师,个税扣个人扣多了,员工又是拿的税后工资想做调整又不太好弄,是否可以直接入营业外收入?谢谢
当初我把展厅的样品柜全部都做到固定资产厂房里面,导致我现在分不清这些具体的已处理的样品,贵的固定资产原值为多少了?请问这个有什么办法能来处理这个事情吗?
同学你好,这样的话,就不再减少固定资产原值,也不减少折旧了,直接把借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产,这条分省略了。就行了。
老师,我现在店面重新装修,需要很大的开支,请问这一笔很大的开支,我计入到什么科目比较合适?因为我们的店面可能最多隔上两年,三年就会重新装修,这次处理的这些样品,衣柜都是去年才装修的
同学你好,这样的开支,先记入在建工程,完工后再转入长期待摊费用,按预计使用年限摊销处理即可。
好的,谢谢老师,我知道了
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。