你们有签订合同吗?合同自己留存好了,然后用银行回单来做账务处理,做长期待摊费用里面。
老师你好我公司为生产家具的小规模制造企业,经营范围里面包含住宅室内装饰装修,十月份给客户开了一张15万的店面装修发票,仅仅只是这么一张发票,,其余别的都没有发票,请问我这笔业务应该怎样完善?包括从前期的材料到后期的确认成本,这些应该怎样做?
你好老师我们公司是做不干胶材料,离型膜这些材料的,老板有3家公司,A公司老板绝对控股,BC家公司也是直接管理但法人不是老板本人,各自独立,A公司库存会销售给B公司,B公司在把材料卖给另外一家客户,C公司是小规模也是做同样产品的,1.后面A公司叫C公司开普票过来,这样可以?开经营范围以内的.2.公司的现金流很多这个应该怎么处理好些3.成本材料进项很多,库存也有,收入有1600多万,企业所得税利润大,成本发票少怎么处理比较好4.公司因为材料成本有,但是费用成本缺乏,因为公司有一些材料包装盒子和胶管,拉型膜这些东西可否做公司的费用支出呢?
老师,小张已经完成A公司的实缴实收资本43万,小张退股转让给小陈,小陈未实缴出资额,A账务处理需要怎么做
老师,现在要算内部收益率,请问这个内部收益率怎么简单测算呢
老师,A已经完成实缴实收资本,A退股转让给B,B未实缴出资额,账务处理需要怎么做
无偿划拨土地要转让给企业,需县以上政府批准+受 让方补交出让金。这里受让方是学校? 还是第二次 的买方企业?
1月份工资,2月28号发,个税3月15日报1月份工资可以吗,所属月份显示2月份,实际是1月份的工资
老师上午好,老师,我想问一下,我昨天公司新增员一个人交五险,然后医疗险之前单位没有人交过,他这个是新开户,然后昨天给他交的,然后定的是基数是4000,医疗险的时候其实他工资就发3500,然后单位社保费缴费工资月度申报写成4000了,把那个交费工资当那个基数写了,这种情况下该怎么办呢?钱已经税务系统扣完了
购入的电子设备,会议平板一体机原值4600多元需要计入固定资产吗?对应折旧年限是多少年?
请问,餐饮企业小规模,2025.1至20256.6有40万收入未确认,一确认就超500万,怎么办?
老师,麻烦问下申报工商年报,不知道认缴出资时间和实缴出资时间该怎么填呀,手里没有公司章程,时间也来不及去调取公司章程了
老师上午好,老师,我想问一下,我昨天公司新增员一个人交五险,然后医疗险之前单位没有人交过,他这个是新开户,然后昨天给他交的,然后定的是基数是4000,医疗险的时候其实他工资就发3500,然后单位社保费缴费工资月度申报写成4000了,把那个交费工资当那个基数写了,这种情况下该怎么办呢?钱已经税务系统扣完了
合同都有,金钱也是通过对公账户流入,,这不应该是收入吗?我拿到这张发票的分录为借现金贷,主营业务收入,只是后面的成本我不知道怎样弄
刚才我看错了,我以为别人给你们单位装修的,对方以后要发票吗?
这以后也不要发票,以后不要发票的,你可以做无票收入的
是我给客户开出去的销售发票,这个要确认收入,而且增值税已经报了,就是后面的我不知道怎样结转成本
你刚才说的无票收入,我的理解是这样子,你看对不对?没有发票的时候做无票收入,但是以后必须得把发票要过来才可以冲销,这个无票收入,要不然的话会引起税务风险,对吗?
你好,你发生的支出是多少?你申报增值税的时候是全额做的还是按照发票的?
这个是仅仅从我们公司走了一下帐,因为客户需要一张店面装修的发票,刚好我公司有这个经营范围,我申报增值税的时候是按照发票上的金额申报的
你好,那你多收到的这一部分钱是怎么做的,你收到了钱,然后再返给对方嘛。
你的成本就不要做了,只做收入,你这样的话你需要多交税。交的税款可以要求对方承担。
我不做成本的话,利润就会很大,有可能会交企业所得税呢
税款对方当时是承担了
哦,那人家已经承担了,你缴纳了多少税款,对方已经承担了,还用着你们单位承担吗?还有,如果你暂估成本的话,借主营业务成本贷应付账款,你汇算清缴不也得调增?
老师,你没有明白我的意思,我意思是现在已经确认收入了,只是这个成本怎样去确认通过什么途径来结转成本?
你好,知道你的意思,你的意思就是想要虚增 借主营业务成本贷应付账款汇算期交调增 我的意思是直接就不做。