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京东平台搞活动反的营销费给我司,我司已开具发票。营销售已收到款,这样子算是我司的收入,该如何计算这笔营销费的成本呢?因为金额比较大,不计算成本的话,会影响到整个月的成本偏低。人工又不够用。麻烦老师帮忙解答一下哦!

2022-09-17 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-17 16:34

你好,学员,可以按照成本收入占比计算的,学员

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快账用户9268 追问 2022-09-17 16:35

不懂。成本收入占比该如何能解决这个问题?可以详细解答一下吗?

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齐红老师 解答 2022-09-17 16:36

你们会支付平台费吗,学员

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快账用户9268 追问 2022-09-17 16:39

我们这边有支付平台使用费,但是都是计入到了销售费用推广费用里面了

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齐红老师 解答 2022-09-17 16:41

这个要计提成本的,不然你们就是出现成本少,费用多的现象的

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快账用户9268 追问 2022-09-17 16:44

这个款是京东搞活动反的,例如:要求我们公司在一个时间段卖出200台车,然后京东平台就答应返现1台1000块这样子的协议,就是这个返现我们开了发票也就变相变成了收入。我现在苦恼的就是这个返现不做成本的话,会把整个月的成本拖底,做吧,又没有合适的费用作为这个费用收入的成本。

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齐红老师 解答 2022-09-17 16:45

你好,这个平台费实际是成本,本期没有的话,不用做成本,这种特殊情况,确实影响当期成本,是正常的

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快账用户9268 追问 2022-09-17 16:47

这样子嘛,那好吧!

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齐红老师 解答 2022-09-17 16:48

是的,实务中都是这样的

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你好,学员,可以按照成本收入占比计算的,学员
2022-09-17
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月不是算筹办期吗?是这样吗? 不算筹办期的,建议计入管理费用工资的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000,会计分录,借,银行存款贷,主营业务收入,应交税费增值税 这分录没问题的 三,a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 对的
2023-07-08
应交税费个人所得税,如果是你们单位承担,借营业外支出, 贷应交税费个税,这不是已经做平了? 如果是对方承担的话,借库存现金贷应交税费个税,这个是不是也已经做平了? 没有问题了吧 2万的手机,对方没有给你开发票,也没有给你钱,不用提现。
2025-08-28
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
这个个税是谁在承担?如果你们承担的话,再做一个借营业外支出 贷应交税费个税。 如果是对方个人承担,客户承担,那你收回来借银行存款贷应交税费个税,冲了它就行。手机平板,你单位没有开发票,也不需要付钱,不用做账务处理。
2025-08-27
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