你好 填写 A105000《纳税调整项目明细表》 在14行那边 (二)职工薪酬(填写A105050)

请问,我有固定资产折旧还没提完,我在填企业清算所得税表的时候应该填在哪项里,年度汇算清缴应该调增,但是所得税清算用不用填,填在哪项里
老师,汇算清缴里面固定资产减值准备调增,填写在哪张表里面
老师,21年度的工资要调减,在企业所得税汇算清缴表里面填在哪里?
企业所得税汇缴清算,罚款,现在填汇缴清算,需要调增,填 哪里面
老师,你好!年度汇算清缴,利润表中的企业所得税填写在汇算清缴表中哪里
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
老师,这个工资是项目上的,做到主营业务成本里面的?可怎么调减成本?
你这个是在汇算清缴阿,不是在调成本阿
21年的汇算清缴已经申报了,要调整,不知道填哪里?
填写 A105000《纳税调整项目明细表》 在14行那边 (二)职工薪酬(填写A105050)