你好,代缴社保的时候,贷方计入其他应付款。你们公司扣款了。借 其他应付款 贷 银行存款
我们公司正在办资质 就突然增加了几十个挂证人员的社保 他们其实在其他公司上班 其他公司在发工资 又在我们这里买的社保 他这个社保我应该怎么做账呢
请问老师,我们有几个公司,A公司发工资扣员工个人社保,社保又是放在B公司的总公司交,然后B公司准备注销了,那这个钱应该怎么做账?
老师之前别的公司把我们工人带交了社保,现在在我们公司这边扣了社保钱,没有票是不是直接做营业外支出
老师,我们前期4个月社保是别的公司有带没的,现在扣我们的款,应该怎么做账
我们公司前期几个月由别的公司带交了社保,现在在我们公司扣款了,我应该怎么做账
老师 b 为什么错 30日内召开成立大会说的是什么人发起呢
老师,一个个体户老板去年付款,签合同,但是一直没收到发票,去年也没做费用,约4万金额,今年才收到,发票日期也是今年的,这个票是做到今年还是修改去年的账呢?
老师,我们公司现在只有一个自然人股东老王,公司未分配利润有10万,现在有一个法人股东要对我们公司增资,持股70%。10万的70%应不应该视同给老王分红?
回购普通股为什么股数减少? 发给员工为什么股数增加?
财政拨款是怎样下发到预算一体化系统的?
浮动利率的投资是交易性金融资产哇?
请问这个甲公司会计分录是怎样的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的联营企业,乙和丙关联关系, 甲的合并范围就没有丁和丙 是不是
运输和安装费用要计入使用权资产的成本里面吗
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师是不是借应应付职工薪酬社保,贷其他应付款社保
你好,不是的,是借 应付职工薪酬 -社保 贷 其他应付款 -某公司
老师这是计提吧,扣款是不是做借其他应付款某公司贷银行存款
你好 不是的,计提是 借管理费用等 贷应付职工薪酬 社保
那上面那个不是计提是什么
你好,是别的公司代缴纳的分录。
这个有点把我绕晕了
你好,同学是哪步不明白呢?
老师请问总价是74.4我们开了66.4的票13个税点,我们应该扣多少税钱下来,我们要扣增值税、附加税、水利基金、印花税、企业所得税分别是多少要不要扣成本税的
你好,看下你们发上的税额是多少,增值税就是发票上的税额,附加税一般是增值税的12%,印花税是不含税金额的万分之三,企业所得税是需要考虑成本的。