你好 这个是当时对方公司代收代付的吧 你们当时需要做 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 如果这个分录当时没做,现在做的 现在是 借:其他应付款 贷:银行存款
老师我们公司4月份开始缴纳的社保,但之前都没有计提这部分,现在做银行账,我应该怎么做呢?
老师之前别的公司把我们工人带交了社保,现在在我们公司这边扣了社保钱,没有票是不是直接做营业外支出
老师,我们前期4个月社保是别的公司有带没的,现在扣我们的款,应该怎么做账
我们公司前期几个月由别的公司带交了社保,现在在我们公司扣款了,我应该怎么做账
我们公司社保本月的工资扣下个月的社保,而公司扣社保扣的是本月的社保,这样我做账怎么做呢,因为我下个月有补缴的社保,本月没有