你好,你的这个是重分类!你的应付账款如果余额是借方,会自动分类到预付账款的科目下面来了!

老师我9月份没有应付账款,明细里面也没有应付账款,资产负债表里出了应付账款的数据
T3资产负债表上 预付账款 有数,但是明细账里找不到预付款下面的明细 这是为什么呢?
资产负债表的负债里面的“应付账款”项目,说根据应付账款和预付账款科目所属的相关明细科目的期末贷方余额合计数填列。快学商贸(营业期)里的预付账款明细科目里的贷方余额不是89255元吗?怎么计算出来的应付账款项目的填列?
老师好,帮我看看我的财务报表,这个报表里预付账款有数,但我的预付账款明细账没有数据啊,这是怎么回事?
老师,我们这个预付账款明细账没有数据,但是资产负债表里有数据了,这个是是什么意思,预付账款的借方余额就是应付账款的借方数吧
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
应付账款的期末余额在贷方
你看下你的明细有在借方的吗?
你看下你的明细有在借方的吗?这句话什么意思,应付账款的本期发生额吗?
意思你的应付账款下面的明细科目有余额在借方的没有!
比比如应付账款 其中a 借方50万 一般这个50万会自动分类到预付账款50万